您好 律師事務(wù)所,合伙企業(yè),第三季度有盈利,沒有進(jìn)行分配,也要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得
普通合伙企業(yè)的合伙人個(gè)人所得稅是不是不能按照工資薪金所得申報(bào),要進(jìn)行季度申報(bào),季度申報(bào)表在自然人扣繳義務(wù)端沒看到生產(chǎn)經(jīng)營所得?是在哪里申報(bào)?
律師事務(wù)所,合伙企業(yè),第三季度有盈利,但是沒有進(jìn)行分配,可以不申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎?
老師,律師事務(wù)所合伙企業(yè)可以變更為有限責(zé)任公司嗎?個(gè)人所得稅的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅沒有稅收優(yōu)惠啊,企業(yè)所得稅有稅收優(yōu)惠啊
老師上午好!合伙企業(yè)一到三季度盈利100萬,兩個(gè)自然人合伙人分配比例是各50%,各按50萬所得預(yù)繳了經(jīng)營所得個(gè)稅。但到第四季度合伙企業(yè)賬上整體虧損了50萬,兩個(gè)合伙人的年度累計(jì)所得變?yōu)?25萬,那么之前預(yù)繳的個(gè)稅怎么處理?可以退稅嗎??
老師,我合伙企業(yè)有利潤,但是不分配給投資者,我需要申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名