6%的填寫負(fù)數(shù) 9%的填寫正數(shù)
請教高手,我有張沖紅發(fā)票收入是9萬多,是9個點稅是8千多,這個月6個點的收入票是1萬,稅是600多,如果要9個點的收入減去6個點收入填增值稅申報表,那退回的稅款就錯了,要怎么填呢
現(xiàn)在小規(guī)模45萬免交增值稅,我這個月開了55萬1個點的,但是去年開錯了23萬3個點的發(fā)票,我打算這個季度紅沖掉,那這個季度是不是銷售收入就只有32萬了,就可以免增值稅了。
老師好,一般納稅人紅沖了3個點簡單征收的發(fā)票,申報時填負(fù)數(shù)收入和稅款,抵減不了當(dāng)月的9個點發(fā)票的稅款,需要填3個點的未開票收入,以后再沖抵,如果以后有3個點的業(yè)務(wù),是開0稅率的發(fā)票嗎?
公司是一般納稅人,開具發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)*其他服務(wù)費(fèi),6個個點的金額9萬專票和收回一張6個點的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)(購買3000多財務(wù)軟件),請問在申報報增值稅的那個表格填在哪里?如何填寫?
老師,想問下哦,就是如果是開了6個點的不含稅的收入是1119600.41元,稅額是67175.91元的;然后沖紅了1個點的不含稅收入10294.06元,稅額是102.94元,因為10月份是小規(guī)模,11月份變成了一般納稅人了,那這個開發(fā)票部分的再填寫11月份增值稅申報表的時候不含稅和稅金部分各填寫多少呢?
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費(fèi)抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費(fèi)用-保險費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報的解除勞動合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運(yùn)營, 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個怎么合理轉(zhuǎn)出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際按幾個月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對方估計掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
沖紅的發(fā)票收入不是負(fù)數(shù)嗎?6個點為什么不填正數(shù)啊
說錯了 9%的填寫負(fù)數(shù) 6%填寫正數(shù)