同學(xué),您好,在電子稅務(wù)局稅費(fèi)與繳納頁(yè)面的左邊,有一個(gè)更正申報(bào),選擇后進(jìn)行申報(bào)哦。
你好,我把公司的現(xiàn)金流量表前期申報(bào)報(bào)錯(cuò)了,剛發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,這個(gè)該怎么修改呢?
我剛剛申報(bào)錯(cuò)增值稅,修改不了,我把申報(bào)表作廢了,但現(xiàn)在去修改數(shù)據(jù)還是說(shuō)數(shù)據(jù)已申報(bào)不允許修改,是怎么回事?
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)103資產(chǎn)總額填寫平均值填寫錯(cuò)誤,已經(jīng)保存了數(shù)據(jù)但還沒(méi)有申報(bào),填報(bào)數(shù)據(jù)反灰白了,改不了數(shù)據(jù),要怎么樣修改呢?
老師你好,我剛才申報(bào)企業(yè)年報(bào),數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,就點(diǎn)了申報(bào)作廢,再重新進(jìn)去填數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)表格更改不了,請(qǐng)問(wèn)怎樣更改或者作廢填好的表格?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們需要修改一下2017年的所得稅申報(bào)表,是不是不能更改了,只允許修改5年內(nèi)的數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該如何更正?
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開(kāi)票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開(kāi)支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
剛才我已經(jīng)把增值稅申報(bào)表作廢了,現(xiàn)在還能更正申報(bào)嗎
同學(xué),可以的哈。您試試。
我去申報(bào)更正頁(yè)面都找不出我剛剛申報(bào)的增值稅申報(bào)表
您看下是不是申報(bào)時(shí)間沒(méi)有選擇正確
正確的,今天才申報(bào)的,是不是剛才我作廢了就沒(méi)有了呢
先取消作廢然后再更正申報(bào)。