你這個(gè)電子稅務(wù)局應(yīng)該是修改不了。后期他不是有一個(gè)系統(tǒng)合并電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或作廢申報(bào),試一下的修改不了,可以去稅務(wù)局的稅務(wù)局那邊沒有時(shí)間限制。
老師,我公司前期的報(bào)表數(shù)據(jù)都是錯(cuò)誤的后期要一次性修改,請(qǐng)問,所得稅申報(bào)表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報(bào)時(shí)選了非小微企業(yè),但實(shí)際是屬于的,在申報(bào)9月所得稅時(shí)還能更正嗎?
你好 老師 我想請(qǐng)問下上個(gè)季度企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)填錯(cuò)了 交了一千多稅費(fèi) 但如果更改后是不需要交所得稅的 這種情況我是要去稅務(wù)局更改才能退稅嗎
殘保金報(bào)的時(shí)候低于當(dāng)?shù)厣鐣?huì)最低工資了,通知讓更正申報(bào)殘保金,應(yīng)該則么報(bào)呢,需要先修改去年一年的個(gè)稅,然后再更正申報(bào)還是直接更正申報(bào)殘保金,如果直接更正申報(bào)殘保金,不修改工資表,那個(gè)稅系統(tǒng)里的金額和殘保金表的金額不一樣可以嗎
老師,我想問下,我第一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表做了更正,但是電子稅務(wù)局不能修改第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表了,可以不修改嗎
你好老師,麻煩請(qǐng)教下,今天更正申報(bào)了22年的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,表里面納稅調(diào)增了,補(bǔ)繳了稅款,相應(yīng)的22年財(cái)務(wù)報(bào)表里,需要修改那些數(shù)據(jù),謝謝老師!
請(qǐng)問老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì)相加,不等于負(fù)債表最后一行負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù),是因?yàn)橹皶?huì)計(jì)調(diào)賬引起的么?怎么看是否是調(diào)賬調(diào)賬引起的呢?
老師好,家用電器的編碼是多少
老師您好,我們兩張異常發(fā)票需要做納稅調(diào)增,稅務(wù)要求要去更正企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增的金額我需要填在哪一行次里呢?
去年的成本在今年收到發(fā)票,是計(jì)入營(yíng)業(yè)成本科目還是以前年度損益調(diào)整
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅款,入營(yíng)業(yè)外收入?還是沖所得稅費(fèi)用?
老師,我們公司的制度是考上中級(jí)職稱一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬元,這個(gè)2萬元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費(fèi)可以嗎?
老師我們企業(yè)是假肢生產(chǎn)企業(yè) 然后企業(yè)所得稅全免呢 現(xiàn)在是不是不讓填寫呢
老師好,其他權(quán)益工具,公允價(jià)值上升部分,為啥屬于利得?不是記入其他綜合收益嗎?
老師好,當(dāng)季度開票金額16萬,稅額咋做啊,不需要繳納增值稅
老師您好,請(qǐng)問收到國(guó)外客戶的預(yù)付貨款和報(bào)關(guān)發(fā)貨后收到國(guó)外客戶付的尾款的會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫?借銀行存款