你好,如果是單位向個(gè)人借款,是這樣做分錄的?

老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會(huì)計(jì)也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個(gè)是不是在實(shí)際工作中都是正確的
某某通過(guò)銀行給公司轉(zhuǎn)入3000元 如果站在公司角度分錄是這樣不: 借:銀行存款 3000 貸:其他應(yīng)付款 3000
老師,這題將戊公司轉(zhuǎn)讓給A介入3億元這個(gè)分錄什么做??? 借:銀行存款30000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30000 然后每期 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用3000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款3000。。 還是 借:銀行存款30000 未確認(rèn)融資費(fèi)用6300 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款36300
收到總部打款,用于支付辦公家具采買(mǎi) 借銀行存款-本公司3000 貸其他應(yīng)付款-總部3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到因字體錯(cuò)誤退回來(lái)的家具費(fèi) 借銀行存款3000 貸應(yīng)付賬款應(yīng)付款-家具商3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到辦公家具 借固定資產(chǎn)-器具家具3000 貸預(yù)付賬款-家具商3000 下月開(kāi)始累計(jì)折舊,請(qǐng)問(wèn)我寫(xiě)的分錄對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)需要把7050計(jì)提下嗎?如果計(jì)提的話寫(xiě)什么會(huì)計(jì)分錄合適?請(qǐng)分錄寫(xiě)得好的老師回答,謝謝!
假期公司收到客戶銀行轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元,給客戶開(kāi)了一萬(wàn)元的普通發(fā)票,假如銷售額7000,稅額3000元。分錄要這樣做嗎?借:銀行存款10000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000,是這樣嗎?謝謝你了
小規(guī)模企業(yè),無(wú)票收入10萬(wàn),該怎么記賬
工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么申報(bào)核算
老師,我們廠房有安裝光伏,然后有租戶也用我們的光伏,我們每個(gè)月要給國(guó)網(wǎng)和光伏公司付電費(fèi),租戶每個(gè)月的電量合計(jì)是不是應(yīng)該等于國(guó)網(wǎng)的用電量+光伏的發(fā)電量,我們自己不在這個(gè)廠房里生產(chǎn)
老師 我想問(wèn)一下我們物流公司的車輛按照原值的5%的殘值率計(jì)算了殘值之后,那輛車折舊了之后還剩下有殘值那里放著,那這樣的話要怎么去清掉呢,清掉的話是不是會(huì)影響利潤(rùn)的呢,車輛折舊的話需要去用殘值率來(lái)計(jì)算嗎?計(jì)算的話全部車賣(mài)掉之后就會(huì)有殘值放在那里沒(méi)清理掉
請(qǐng)問(wèn)公司安裝暖氣片,開(kāi)專票還是普票
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下替你高興費(fèi)用是可以抵扣進(jìn)稅,我們老板拿的發(fā)票是今年開(kāi)的,但是備注下面時(shí)間是2024年的,這個(gè)還能報(bào)銷嗎
酒店提供旅客餐飲,買(mǎi)的蔬菜水果等食材,吃了計(jì)入什么科目
公司聚餐,開(kāi)的餐飲發(fā)票可以報(bào)銷嗎
老師,我們公司請(qǐng)了外面的人開(kāi)發(fā)了第三方平臺(tái),然后在平臺(tái)里面提供銷售或者服務(wù),我們第三方平臺(tái)收款,過(guò)后再跟其他商家結(jié)算。請(qǐng)問(wèn)我們第三方平臺(tái)收到的款要全部申報(bào)嗎?這個(gè)第三方平臺(tái)類似美團(tuán)或者滴滴或者淘寶網(wǎng)這樣
老師您好,就是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我好幾年的社保每個(gè)月都沒(méi)對(duì)上的,就是比如10月份做工資表上的社保數(shù)字是9月份的,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,已經(jīng)好多年了都做錯(cuò)了


借:管理費(fèi)用_社保及公積金 其他應(yīng)付款_個(gè)人社保 帶:銀行存款 老師,企業(yè)要交的社保列入管理費(fèi)用記在借方,企業(yè)要先給員工墊付的社保為什么計(jì)入其他應(yīng)付款?銀行存款是花錢(qián)了所以記在貸方
你好,企業(yè)要先給員工墊付的社保,通常是計(jì)入其他應(yīng)收款核算的??
借:管理費(fèi)用_社保及公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 這樣是對(duì)的?
你好,如果不計(jì)提的情況下,是這樣處理的??