你好 作廢是必須要全部聯(lián)次發(fā)票收回來。 你沒有收回來就作廢了到時(shí)稅務(wù)局查到會罰款的。 況且你們業(yè)務(wù)是取消了嗎 為什么要作廢 ?

老師,我們公司之前開有一百多萬的發(fā)票,給客戶后,在客戶不知道的前提下,又把發(fā)票給作廢了,這樣做,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師我們賣跟客戶一點(diǎn)原材料,但是這個(gè)原材料是總公司直接先發(fā)貨的,客戶是我們,暫總公司還沒有給我們開票之前,我們可以先開票給客戶嗎?之后總公司在給我們補(bǔ)開票,意思就是我們采購了總公司的材料又賣給了客戶
老師你好,我想請問,之前不開發(fā)票客戶對私轉(zhuǎn)給我們,現(xiàn)在又要求開發(fā)票了,我們這個(gè)錢可以由私戶轉(zhuǎn)進(jìn)去,然后再開發(fā)票嗎?這樣子會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好!我們有個(gè)客戶欠上一家公司5768元錢,現(xiàn)在想我們開發(fā)票多開5768給到他,然后上一家客戶開發(fā)票給我們,由我們公司出賬給上一家公司,這樣做有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師我們和客戶的公司打官司 他應(yīng)該要給我們95萬,但是客戶公司沒有錢,客戶個(gè)人有錢,現(xiàn)在客戶的意思是不開發(fā)票90萬,這樣做的話,稅務(wù)有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊,有風(fēng)險(xiǎn)的話怎么規(guī)避
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


業(yè)務(wù)沒有取消,屬于見票付款,是老板為了不交稅,在把發(fā)票給客戶后,在客戶不知道的情況下,又把發(fā)票給作廢了
你好? 就算不開票 你們也是無票收入? 你們老板想的天真了。? 不開票的收入也得報(bào)稅的 。 而且你們這樣無票作廢會罰款的。? ?
那我作為會計(jì),會有什么風(fēng)險(xiǎn)???
你好? ? 你作為會計(jì) 要按實(shí)際去報(bào)稅 如果查到虛報(bào) 這么大金額。 到時(shí)漏偷稅會罰款的。包括你辦稅人員 、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人法人公司都會受影響的。? ??
會有什么影響呢?
到時(shí)可能會影響你以后就業(yè) 進(jìn)入黑名單 。 取消你證書等。? ??
那我應(yīng)該怎么做呢?
按實(shí)際報(bào)稅!聯(lián)系客戶退回來發(fā)票重新開票