您好,最好的方式,是轉(zhuǎn)回給客戶(hù),然后走公賬。

老師你好,我想請(qǐng)問(wèn),之前不開(kāi)發(fā)票客戶(hù)對(duì)私轉(zhuǎn)給我們,現(xiàn)在又要求開(kāi)發(fā)票了,我們這個(gè)錢(qián)可以由私戶(hù)轉(zhuǎn)進(jìn)去,然后再開(kāi)發(fā)票嗎?這樣子會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們兩年前有筆對(duì)公轉(zhuǎn)的貨款,做了無(wú)票收入,現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)要開(kāi)發(fā)票,我們老板不愿意。然后客戶(hù)這次訂貨想?yún)R私人戶(hù),叫我們開(kāi)以前對(duì)公戶(hù)那筆發(fā)票,這樣行嗎?
老師,我們有個(gè)客戶(hù)以前一直跟我們交易但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,但是以前都是個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)款的,現(xiàn)在對(duì)方想要補(bǔ)開(kāi)以前的交易發(fā)票開(kāi)專(zhuān)票5萬(wàn),對(duì)方說(shuō)現(xiàn)在從公戶(hù)轉(zhuǎn)給我們5萬(wàn),再?gòu)乃綉?hù)退換給他5萬(wàn),這樣可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?等于是之前從私戶(hù)進(jìn)賬的錢(qián)退換給他嘛
老師我們公司銷(xiāo)售客戶(hù)的產(chǎn)品單價(jià)是3000元每噸,但是客戶(hù)讓我們給他開(kāi)發(fā)票按4000元每噸去開(kāi)發(fā)票,然后給我們提供讓我們給發(fā)票開(kāi)給哪個(gè)公司,然后這個(gè)客戶(hù)按3000元每噸把貨款先轉(zhuǎn)給我們私戶(hù),然后我們給他開(kāi)發(fā)票的公司他也會(huì)回到我們公司按我們開(kāi)發(fā)票的單價(jià)回款到我們公司,然后我們公司收到這部分錢(qián)后,在全部轉(zhuǎn)給我們客戶(hù)私人賬戶(hù),這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)私對(duì)公打款到我們公司,但是要求我們公司給對(duì)方公司開(kāi)具發(fā)票,可以這樣操作嗎,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,汽油開(kāi)專(zhuān)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶(hù)提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷(xiāo)售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶(hù)收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶(hù)的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線(xiàn)上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線(xiàn)上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無(wú)論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買(mǎi)的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣(mài)了,那后來(lái)進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是銷(xiāo)售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)是按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開(kāi)這一家客戶(hù),會(huì)影響我賣(mài)給其他客戶(hù)的免稅身份嗎?

