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暫估管理費用怎么做分錄

2020-10-22 08:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-22 08:05

您好, 借管理費用 貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶3378 追問 2020-10-22 08:06

后期再怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:07

您好, 收到發(fā)票時把這個分錄紅沖按照發(fā)票金額入賬

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快賬用戶3378 追問 2020-10-22 08:11

不會做,老師交我

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:12

您好, 借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù) 借管理費用 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶3378 追問 2020-10-22 08:17

后面還要兩個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:17

您好 是的,收到發(fā)票做兩個分錄

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快賬用戶3378 追問 2020-10-22 08:18

哦,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:19

你好, 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價

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您好, 借管理費用 貸應(yīng)付賬款暫估
2020-10-22
應(yīng)付賬款—暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2023-02-23
你好,這個是虛增的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-04-11
您好,這個的話,沒有跨年,做相反就行
2024-01-08
你好!紅字沖減暫估,按發(fā)票重新做
2024-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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