你好,同學(xué)。 預(yù)算會計只是收付實現(xiàn)制,你錄入相關(guān)的貨幣資金零余額余額的金額,然后同時錄入凈資產(chǎn)里面的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目就是的 其他應(yīng)付不處理的

2019年期末還是收比支多41萬多,這個數(shù)字正好是2019期初其他應(yīng)付款的余額 現(xiàn)在怎么調(diào)平呢?
2019年新舊制度銜接時 怎么根據(jù)2018年的期末錄入2019年的預(yù)算期初? 其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款有余額的需要調(diào)整哪的數(shù)據(jù)?
老師您好,本年半年度審計時,審計對我司21年13期由長期應(yīng)收款調(diào)整至其他非流動資產(chǎn)的誠信金進(jìn)行再調(diào)整,由其他非流動資產(chǎn)調(diào)整至其他應(yīng)收款,其壞賬余額直接一并轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款壞賬并未重新計算。預(yù)計在今年12月重新計提壞賬,想問一下老師年末計提壞賬時此筆賬齡該如何劃分。
你好,老師。22年的期末數(shù)字沒有移交過來,23年3月份錄入期初余額。科目有預(yù)付款,其他應(yīng)收款,庫存,其他應(yīng)付款。我該怎么做分錄呢。
您好,2023年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額為0,年初余額為2000。其他應(yīng)付款期末余額為0,年初余額有數(shù)據(jù),未分配利潤期末余額為0,年初余額為負(fù)數(shù),其余都為0。2024年一季度只產(chǎn)生了每月工資支出,請問一季度的這張資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么填寫
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報,會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關(guān)于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機備用金充電費的,還有借支給司機的借款需要單獨分開來做嗎?
請問視同銷售服務(wù)會計分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購進(jìn)廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請問有總分公司,請問申報財務(wù)報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報,但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補報這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎
凈資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目就是根據(jù)資金結(jié)存的金額錄嗎 因為按18年的這兩個科目的余額錄是不平的
資金結(jié)存,就是你結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
好的 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余這個還需要分二級嗎
這個不是必須,根據(jù)你實際情況。
授權(quán)支付結(jié)余數(shù)屬于收入嗎
屬于的啊,這是屬于財政應(yīng)返還額度,資金結(jié)存的余額