你好,按照這個科目的余額錄入就行,這幾個科目有沒有數(shù)據(jù)?沒有數(shù)據(jù)就盤點一下。
老師你好,從上家移交過來的期末數(shù)應付工資貸方余額數(shù)9080,在其他應付款的余額數(shù)是平的(不應該有個人部分的余額嗎),上月工資是計提的,這個月發(fā)放,分錄怎么做才對得上?
老師,我們手工做賬沒有設預收賬款和預付賬款科目,如果應收賬款和應付款科目余額為負數(shù),資產(chǎn)負債表里就入到預收和預付科目里。現(xiàn)在年初一月份,我錄入財務軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師:我這邊的賬是從2022年1月開始做的,公司是6月份開業(yè)的,現(xiàn)在我這邊要設定期初余額,只有銀行存款和其他應付款,我把這些數(shù)據(jù)錄入期初了,要怎么試算平衡呢?
老師,客戶2021年的工程款壓著沒有退,現(xiàn)在退了,由于沒有錄期初余額,現(xiàn)在應該怎么做賬呢 借:以前年度損益調(diào)整--其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎】
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負債表表應收賬款,其他應付款的年初余額和期末余額是負數(shù),還有應付賬款的期末余額是負數(shù),這個為什么是負數(shù)?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關的,還有什么分錄是有關聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
只移數(shù)字,不移錢。上期的庫存啊,22年已經(jīng)走借,庫存,貸應付了。剩余這么多庫存,怎么移新賬上。借,庫存,貸什么呢。
那您需要說一下具體情況,不然寫不了。再有期初錄入數(shù)據(jù),那是指錄入數(shù)據(jù),不是寫分錄。
截止22年的賬,23年開的新賬套賬,棄用以前的賬套。移交不及時,移交到23年3月份,數(shù)字讓移其他應收款,保險金和備用金。預付賬款房租,原材料,其他應付款工資。怎么做在新賬里。
22年前的數(shù)字,部分用,部分不用。讓23年從新開始。22年結(jié)賬。
原來賬不用,而且沒有數(shù)據(jù),你就先盤點出來,資產(chǎn)負債,實收資本等的實際數(shù)據(jù),然后錄入期初。差額填寫到未分配利潤里。