你好,按照這個科目的余額錄入就行,這幾個科目有沒有數據?沒有數據就盤點一下。

老師你好,從上家移交過來的期末數應付工資貸方余額數9080,在其他應付款的余額數是平的(不應該有個人部分的余額嗎),上月工資是計提的,這個月發(fā)放,分錄怎么做才對得上?
老師,我們手工做賬沒有設預收賬款和預付賬款科目,如果應收賬款和應付款科目余額為負數,資產負債表里就入到預收和預付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財務軟件期初數據怎么錄呢?
老師:我這邊的賬是從2022年1月開始做的,公司是6月份開業(yè)的,現(xiàn)在我這邊要設定期初余額,只有銀行存款和其他應付款,我把這些數據錄入期初了,要怎么試算平衡呢?
老師,客戶2021年的工程款壓著沒有退,現(xiàn)在退了,由于沒有錄期初余額,現(xiàn)在應該怎么做賬呢 借:以前年度損益調整--其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎】
老師,你好,我們單位的1月份資產負債表表應收賬款,其他應付款的年初余額和期末余額是負數,還有應付賬款的期末余額是負數,這個為什么是負數?
倉庫購買窗簾計入什么科目
供應商開了一張發(fā)票過來,我們時隔5年后都沒付款那供應商,這有沒有影響的?
中小微企業(yè)融資擔保費放哪個科目?
老師:資產負債表中的在產品金額是如何形成的
請問老師 在工商變更了經營單位 在電子稅務局的這邊多久可以同步過來 謝謝
老師!請問一下今年剛拿到的初級證要做繼續(xù)教育嗎
請問:公司減資委托代理人提示這個怎么操作
老師,請問要紅沖23年開的一張紙質專票,對方已認證,已錄了紅字信息表,等對方確認,對方確認完了,紅字發(fā)票是自動生成,還是需要手動開具?現(xiàn)在是數電票
個人開發(fā)票人臉識別過不去?
老師,請問臺藉人員是股東,投資內地的公司,資本金要通過投資賬戶進來,而不能直接從這些人員的卡轉到公司的對公賬戶嗎?
只移數字,不移錢。上期的庫存啊,22年已經走借,庫存,貸應付了。剩余這么多庫存,怎么移新賬上。借,庫存,貸什么呢。
那您需要說一下具體情況,不然寫不了。再有期初錄入數據,那是指錄入數據,不是寫分錄。
截止22年的賬,23年開的新賬套賬,棄用以前的賬套。移交不及時,移交到23年3月份,數字讓移其他應收款,保險金和備用金。預付賬款房租,原材料,其他應付款工資。怎么做在新賬里。
22年前的數字,部分用,部分不用。讓23年從新開始。22年結賬。
原來賬不用,而且沒有數據,你就先盤點出來,資產負債,實收資本等的實際數據,然后錄入期初。差額填寫到未分配利潤里。