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你好,老師。22年的期末數(shù)字沒有移交過來,23年3月份錄入期初余額??颇坑蓄A付款,其他應收款,庫存,其他應付款。我該怎么做分錄呢。

2023-05-25 11:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 11:41

你好,按照這個科目的余額錄入就行,這幾個科目有沒有數(shù)據(jù)?沒有數(shù)據(jù)就盤點一下。

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快賬用戶4788 追問 2023-05-25 11:44

只移數(shù)字,不移錢。上期的庫存啊,22年已經(jīng)走借,庫存,貸應付了。剩余這么多庫存,怎么移新賬上。借,庫存,貸什么呢。

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:53

那您需要說一下具體情況,不然寫不了。再有期初錄入數(shù)據(jù),那是指錄入數(shù)據(jù),不是寫分錄。

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快賬用戶4788 追問 2023-05-25 11:57

截止22年的賬,23年開的新賬套賬,棄用以前的賬套。移交不及時,移交到23年3月份,數(shù)字讓移其他應收款,保險金和備用金。預付賬款房租,原材料,其他應付款工資。怎么做在新賬里。

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快賬用戶4788 追問 2023-05-25 11:58

22年前的數(shù)字,部分用,部分不用。讓23年從新開始。22年結賬。

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:59

原來賬不用,而且沒有數(shù)據(jù),你就先盤點出來,資產(chǎn)負債,實收資本等的實際數(shù)據(jù),然后錄入期初。差額填寫到未分配利潤里。

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你好,按照這個科目的余額錄入就行,這幾個科目有沒有數(shù)據(jù)?沒有數(shù)據(jù)就盤點一下。
2023-05-25
你好;? ? ?負數(shù)的話;? ?應該是? 你們其他應付款你們多支付出去了。? 造成了資產(chǎn)了; 其他應收款去了? ? ;去看看明細賬??
2023-02-10
?你好,同一個人有其他應收和其他應付的可以相互抵調(diào)的
2021-07-08
您好 應收賬款和應付款科目余額為負數(shù) 資產(chǎn)負債表里就入到預收和預付科目 在年初一月份錄入財務軟件期初數(shù)據(jù)也是這樣錄入
2021-03-06
同學您好,您具體可以看下其他應收款的余額,不一定都是用的其他應付款的
2021-01-31
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