你好? 減免的話(huà)做 借銀行存款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ?這樣來(lái)做賬?

2020年小規(guī)模納稅人減至1%納稅,小規(guī)模企業(yè)第三季度只開(kāi)了含稅10000萬(wàn)的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應(yīng)納稅部分為99.01?,F(xiàn)在做報(bào)表,因?yàn)檎麄€(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)銷(xiāo)售額,享受免增值稅政策,報(bào)表怎么填呢,還是填增值稅報(bào)表第11欄,自動(dòng)跳出來(lái)稅額為297.03,不是應(yīng)該是99.01嗎
小規(guī)模企業(yè)季報(bào)超過(guò)30萬(wàn)元,但是企業(yè)符合農(nóng)村飲水減免政策減免增值稅,在9月應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅發(fā)票不超過(guò)9萬(wàn)(月開(kāi)票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售收入不超過(guò)10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開(kāi)始不超過(guò)30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長(zhǎng)小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號(hào))、《關(guān)于支持個(gè)體工商戶(hù)復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào))和《關(guān)于支持個(gè)體工商戶(hù)復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷(xiāo)售額未超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元或季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷(xiāo)售額超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期1%征收率對(duì)應(yīng)的不含稅銷(xiāo)售額按照2%計(jì)算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報(bào)增值稅看到這個(gè),但不是季度45萬(wàn)嗎?改成30萬(wàn)?
我司是小規(guī)模納稅人,批發(fā)企業(yè),適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅率3%,根據(jù)2023年1號(hào)文—小規(guī)模納稅人增值稅減免政策,我司今年1月無(wú)票收入4萬(wàn)元(全部開(kāi)具收款收據(jù)),賬務(wù)處理是不是如下: 借:應(yīng)收賬款40400元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)該增值稅400元(4萬(wàn)*1%) 免稅政策: 借 應(yīng)該稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅400元 貸 營(yíng)業(yè)外收入400元?
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話(huà)沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)


收入的賬務(wù)處理知道,主要是減免增值稅需要我申報(bào)后才能知道,減免的賬務(wù)處理是做在9月還是在10月,需要計(jì)提附加稅嗎?
你好? ?在9月做就行了。? 你增值稅減免了 附加稅也是免的。 不需要計(jì)提?
好的,謝謝
沒(méi)事的 希望能幫到你? ?