你好, 記入營(yíng)業(yè)外收入,
老師,銷售房屋多收顧客現(xiàn)金不計(jì)入房屋價(jià)格也不退回,內(nèi)帳做什么科目妥些?
老師,咨詢下這種賬務(wù)怎么處理,我們從商家采購(gòu)了一臺(tái)電視機(jī),我們是按每天的實(shí)際銷售給商家付款,電視采購(gòu)入庫(kù)的價(jià)格是1900(1900里面包含了機(jī)款1700和200的物流費(fèi)),我們?nèi)霂?kù)入的電視機(jī)機(jī)款就是含了物流費(fèi)的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來(lái)因?yàn)榭蛻糇约涸蚝炇罩笥忠素?,我們退給用戶的款就是1700,因?yàn)槲锪魇钱a(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門(mén)店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對(duì),如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤(rùn)了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫(kù)房做采購(gòu)?fù)素?900,就會(huì)有差異200出來(lái),如果不退1900,按1700來(lái)退的話,又會(huì)產(chǎn)生采購(gòu)?fù)素浀牟铑~出來(lái),為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤(rùn)和采購(gòu)?fù)素浀牟铑~,這部分賬務(wù)該怎么處理好,謝謝
1.心雨面包有限公司為小規(guī)模納稅人,主營(yíng)面包、蛋糕的生產(chǎn)批發(fā)零售,兼營(yíng)月餅、點(diǎn)心等系列食品,第一季度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1月18日,銷售面包一批,取得含稅銷售收入51500元,利用稅控器具開(kāi)具普通發(fā)票。貨款已收訖。(2)2月14日,銷售蛋糕一批,取得含稅銷售收入56650元,利用稅控器具開(kāi)具普通發(fā)票,貨款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值稅稅款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日銷售蛋糕的貨款。(4)3月2日,購(gòu)進(jìn)一批面粉、食用油,取得普通發(fā)票一張,注明金額30000元,稅額3000元,款項(xiàng)已付訖。(5)3月7日,將本廠新研制的點(diǎn)心作為樣品贈(zèng)送給多家超市供顧客品嘗。該批點(diǎn)心無(wú)同類銷售價(jià)格,生產(chǎn)成本為1000元,成本利潤(rùn)10%。(6)3月23日,銷售給蓮花超市點(diǎn)心一批,不含稅銷售額21000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。(7)收到一季度閑置房屋租金,開(kāi)具專用發(fā)票,注明金額6000元。要求:計(jì)算心雨面包第一季度應(yīng)繳納的增值稅(題目完整,謝謝老師)
1.心雨面包有限公司為小規(guī)模納稅人,主營(yíng)面包、蛋糕的生產(chǎn)批發(fā)零售,兼營(yíng)月餅、點(diǎn)心等系列食品,第一季度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1月18日,銷售面包一批,取得含稅銷售收入51500元,利用稅控器具開(kāi)具普通發(fā)票。貨款已收訖。(2)2月14日,銷售蛋糕一批,取得含稅銷售收入56650元,利用稅控器具開(kāi)具普通發(fā)票,貨款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值稅稅款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日銷售蛋糕的貨款。(4)3月2日,購(gòu)進(jìn)一批面粉、食用油,取得普通發(fā)票一張,注明金額30000元,稅額3000元,款項(xiàng)已付訖。(5)3月7日,將本廠新研制的點(diǎn)心作為樣品贈(zèng)送給多家超市供顧客品嘗。該批點(diǎn)心無(wú)同類銷售價(jià)格,生產(chǎn)成本為1000元,成本利潤(rùn)10%。(6)3月23日,銷售給蓮花超市點(diǎn)心一批,不含稅銷售額21000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。(7)收到一季度閑置房屋租金,開(kāi)具專用發(fā)票,注明金額6000元。要求:計(jì)算心雨面包第一季度應(yīng)繳納的增值稅(題目絕對(duì)是完整的,謝謝老師?。。?/p>
1.心雨面包有限公司為小規(guī)模納稅人,主營(yíng)面包、蛋糕的生產(chǎn)批發(fā)零售,兼營(yíng)月餅、點(diǎn)心等系列食品,第一季度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1月18日,銷售面包一批,取得含稅銷售收入51500元,利用稅控器具開(kāi)具普通發(fā)票。貨款已收訖。(2)2月14日,銷售蛋糕一批,取得含稅銷售收入56650元,利用稅控器具開(kāi)具普通發(fā)票,貨款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值稅稅款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日銷售蛋糕的貨款。(4)3月2日,購(gòu)進(jìn)一批面粉、食用油,取得普通發(fā)票一張,注明金額30000元,稅額3000元,款項(xiàng)已付訖。(5)3月7日,將本廠新研制的點(diǎn)心作為樣品贈(zèng)送給多家超市供顧客品嘗。該批點(diǎn)心無(wú)同類銷售價(jià)格,生產(chǎn)成本為1000元,成本利潤(rùn)10%。(6)3月23日,銷售給蓮花超市點(diǎn)心一批,不含稅銷售額21000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。(7)收到一季度閑置房屋租金,開(kāi)具專用發(fā)票,注明金額6000元。以上業(yè)務(wù)有涉及進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?(題目絕對(duì)完整,謝謝老師???)
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問(wèn)下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒(méi)有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問(wèn)題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開(kāi)票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開(kāi)相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說(shuō)母公司幫子公司開(kāi)子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門(mén)店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開(kāi)發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開(kāi)普票我如果以這個(gè)門(mén)店的名頭開(kāi)發(fā)票,是不是得跟他們要來(lái)合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問(wèn)題是不是和總公司沒(méi)關(guān)系是門(mén)店的問(wèn)題呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開(kāi)了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問(wèn)老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)一家小微企業(yè)。一直沒(méi)有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕](méi)有員工,所以就沒(méi)做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬(wàn)以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來(lái)注冊(cè)資本100萬(wàn),這個(gè)股東原本投資24萬(wàn),先增加新股東增資24萬(wàn)然后再減資24萬(wàn),公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉(cāng)報(bào)關(guān)出口,批量出口報(bào)關(guān),但是貨在海外倉(cāng)還沒(méi)有銷售出去,平臺(tái)銷售出去時(shí)間不一致,銷售價(jià)格也可能不一致,那請(qǐng)問(wèn)后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個(gè)例子