你好,最新加計扣除比例是75%。
研發(fā)費用加計扣除比例最新調(diào)整成200%了嗎?適用期間是什么時間段
在申請高企期間發(fā)生了研發(fā)費用,但還不是高企,那么這部分研發(fā)費用能加計扣除嗎?
公司制作新樣本,這個期間哪些費用我可以歸集到研發(fā)費用里面?這些后期都是直接轉(zhuǎn)研發(fā)費用~費用化支出,是嗎?費用化支出加計扣除比率是50%? 那新版本制作過程中領(lǐng)用的材料和加工廠制作費可以分?jǐn)傄徊糠值窖邪l(fā)費用嗎?
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?研發(fā)費用最終沒有去向嗎?都當(dāng)成損耗嗎?那如果不當(dāng)成損耗賬務(wù)怎么處理呢?加計扣除又要怎么算和調(diào)整呢?
老師 匯算清繳時 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中 (七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費用 ,限額比例是多少,根據(jù)什么調(diào)整
員工的報銷,走往來費用還是現(xiàn)金費用
付租金計入什么科目?
老師,從哪里看出是有標(biāo)的資產(chǎn)
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費要做分錄嘛
支付電費,但未收到發(fā)票,請問在入帳時這個暫估電費是放在管理費用-電費-暫估電費(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個人沒有開票做無票收入報稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報多長時間發(fā)票額度才有變化
在2018年1月1日至2020年12月31日期間,再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。