你好,可以直接按501的金額入賬就是了?
老師,我收到發(fā)票的金額比我支付給對方的錢大,怎么辦呢?
你好郭老師,我們工程上工人的個稅,公司每月就繳納了,但工人工資不是每月要發(fā),支付的金額有時多有時少,那這個個稅怎么在支付時候扣
老師,對公付的水費,多付了0.3元,怎么辦?和發(fā)票的金額對不上
你好,郭老師,旅行社開發(fā)票差額征稅的,如果寫上金額,顧客就知道了利潤,這種情況怎么辦
老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
老師那發(fā)票金額差了1分錢怎么辦,會不會說我支付不嚴(yán)謹(jǐn),我要讓公司退回嗎
你好,因為現(xiàn)在現(xiàn)金也沒有分的,沒有什么問題的,不會因為這個說不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?
老師,那我做付款申請書的時候按哪個金額來寫呢?按時記得發(fā)票金額還是按照哪個?
老師,我們是民間非營利組織,然后如果我多支付的費用,我可以用其他費用來寫進(jìn)去嗎?
你好,按501這個金額就是了 這個只是多了1分錢,不要緊的啊?
老師那他審計的時候會不會說我不嚴(yán)謹(jǐn)
你好,不會的,這個也是沒辦法的事情啊?
老師那我就不要讓公司給我退回來是吧
你好,是的,不需要的?