久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

職工福利費計提了,但實際發(fā)生的沒有計提的多,是做借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費用,轉(zhuǎn)回么

2020-10-20 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-20 21:16

你好,多計提的轉(zhuǎn)回,是這樣處理的?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,多計提的轉(zhuǎn)回,是這樣處理的?
2020-10-20
你好,這個您是做反了吧?應(yīng)該是先計提然后再支付
2024-01-09
您好!不好意思,手速太快。拿了這個題目 這個計提的福利費,是根據(jù)人數(shù),然后分配到管理費用,銷售費用的。
2022-06-20
計提的管理費用/銷售費用,就是支付的團 建費
2022-06-18
你好,計提工資借管理費用20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000,實際發(fā)放時,借應(yīng)付職工薪酬20000,貸現(xiàn)金19000,其他應(yīng)付款--社保費1000,是不是個人社保的,
2020-09-02
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×