你好,需要把發(fā)生的以前年度損益調(diào)整金額,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤的

我是不是需要把以前年度損益調(diào)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配—未分配利潤
u8帳套以前年度損益調(diào)整科目,是手動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目呢,還是軟件期末自動損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配—未分配利潤?
老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配里了,但是報表上的未分配利潤是之前的數(shù),以前年度損益調(diào)整在利潤表中不體現(xiàn),那報表上年初的未分配利潤?利潤表上的凈利潤就不等于期末得未分配利潤了呀
老師,以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,還是結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配未分配利潤里,分錄怎么做
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
我還有別的需要做哪些賬務(wù)處理?
你好,你所指的別的具體是指哪些呢?
因為補這筆收入需要的賬務(wù)處理就以上這些嗎?還有別的嗎?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配——未分配利潤,整個過程就完成了,不需要再做其他的啊?
能給我講講怎么修改報表嗎?我沒做過,我這個月要做季報,怎么修改呢?
你好,是因為以前年度損益調(diào)整情況調(diào)整報表嗎??
對的,調(diào)完這筆賬要修改報表上面的哪些數(shù)?
財務(wù)報表上面的數(shù)字可以修改嗎?
你好,需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤,還需要調(diào)整應(yīng)收賬款或者貨幣資金欄次的數(shù)據(jù)?
是在電子報稅系統(tǒng)改嗎?
你好,是自己在 財務(wù)軟件修改?
整個過程怎么操作?麻煩能說的詳細些嗎?
你好,是自己在 財務(wù)軟件修改?資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤,還需要調(diào)整應(yīng)收賬款或者貨幣資金欄次的數(shù)據(jù)?
利潤表中的收入是不是也需要調(diào)整?
你好,通過以前年度損益調(diào)整科目核算,是不需要調(diào)整利潤表的收入的
財務(wù)報表修改應(yīng)該怎么操作?我第一次做這個,暈死了
你好,是自己在 財務(wù)軟件修改?資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤,還需要調(diào)整應(yīng)收賬款或者貨幣資金欄次的數(shù)據(jù)? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎 )
我是不會操作,不知道用財務(wù)軟件怎么去修改
你好,你做了相應(yīng)調(diào)整分錄,軟件的期末未分配利潤,應(yīng)收賬款或者貨幣資金欄次的數(shù)據(jù) 就會自動調(diào)整的??