借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
購(gòu)職工福利進(jìn)項(xiàng)票500元已認(rèn)證,這個(gè)月做了轉(zhuǎn)出,應(yīng)如何做賬
老師!職工福利收到了進(jìn)項(xiàng)專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,并且當(dāng)月做了,這樣的轉(zhuǎn)出分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣做對(duì)嗎?
老師,購(gòu)買的中秋月餅,做賬時(shí)分錄是這么操作的,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 100 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)100 銀存 113 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做老師
外購(gòu)商品用于職工福利,已經(jīng)做了進(jìn)賬抵扣了,忘記做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,進(jìn)項(xiàng)稅額25元多,要怎么處理?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,到?jīng)]有收到發(fā)票也沒報(bào)銷,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了怎么做賬,外購(gòu)商品用于職工福利,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證又轉(zhuǎn)出了了怎么做分錄
老師有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?