你好,你是指增值稅 進項稅額的抵扣??
勞務(wù)分包公司買的按摩椅可以入賬嗎?
老師,我們公司給辦公室買了兩臺按摩椅,這個可以用作管理費用嗎?
辦公室買的按摩椅可以抵扣嗎
你好,老師,公司買了個按摩椅。開專票了,怎么寫分錄?可以抵扣嗎
辦公室的柜子,茶臺,按摩椅折舊年限多久?
老師,想把負債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
是的呢老師
你好,如果是職工福利性質(zhì),進項稅額不能抵扣的?
可以做辦公用品嗎
或者做固定資產(chǎn)處理呢
你好,可以按固定資產(chǎn)管理?
好的謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
老師我還可以問您別的問題嗎
你好,請問還有什么疑問嗎?
您好老師。是這樣的我們公司總包代發(fā)農(nóng)民工工資,但是代發(fā)的工資比我們實際的工資高。而且不是一次兩次這樣發(fā),是經(jīng)常這樣。多發(fā)部分的農(nóng)民工工資我該怎么處理呢
你好,是收到 的款項超過了支付的款項,這個差額是你們的收入?
是的老師,農(nóng)民工工資也是工程款的一部分,只是通過這種形式發(fā)放
你好 收到 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅?
這樣不會有問題嗎?代發(fā)收到的農(nóng)民工工資比我申報的工資多,稅務(wù)局看到的話我怎么解釋呢
你好,把差額部分確認為你單位的收入就是了?
這樣工資跟總包代發(fā)的流水就對不上了,稅務(wù)上沒有影響嗎老師
你好,這個本來就有差額,而不完全是代收代付,有差額是正常的啊?
是這樣的嗎老師,我沒接觸過??梢愿艺f說具體嗎?求教老師,實在是找不到人問了
你好收到借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款支付借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅? 這個本來就有差額,而不完全是代收代付,有差額是正常的啊? 是針對這個回復有什么疑問嗎