借,周轉(zhuǎn)材料~在用4000 貸,周轉(zhuǎn)材料~在庫4000 借,銀行存款500+4400 貸,其他業(yè)務(wù)收入500 其他應(yīng)付款4400 借,其他業(yè)務(wù)成本2000 貸,周轉(zhuǎn)材料~攤銷2000

某企業(yè)出租全新包裝物80只,每只成本100元,共收取押金10000元,租金每月1500元,租期6個月,租金當(dāng)月確認(rèn),到期后從押金中扣除。租約到期后,收回包裝物70只入庫,另有10只報(bào)廢,殘料作為原材料入庫,價(jià)值300元,沒收其押金,扣收租金后退還剩余押金。用一次轉(zhuǎn)銷法和五五攤銷法分別進(jìn)行賬務(wù)處理。
2019年6月1日暖洋洋公司周轉(zhuǎn)材料——在庫 借方余額:10000,周轉(zhuǎn)材料——在用 借方余額:5000,周轉(zhuǎn)材料——攤銷 貸方余額:2500,6月25日暖洋洋公司隨產(chǎn)品銷售出租包裝鐵箱40個,每個成本100元,押金按每個110元收取,存入銀行。6月25日收回出租包裝鐵箱,收取租金500元,從押金中扣除,余額支付給對方。包裝物價(jià)值采用五五攤銷法攤銷,請分別作出包裝鐵箱出租、收取押金、收取租金時(shí)賬務(wù)處理。
急急急急急 華聯(lián)股份公司(增值稅一般納稅人,增值稅率13%)存貨采取實(shí)際成本法核算,存貨發(fā)出先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),包裝物五五攤銷法推銷。2017年6月1日,包裝物30件,其中未用包裝物20件、實(shí)際成本400元,庫存已用舊包裝物10件,實(shí)際成本250元。 6月8日,從A公司(小規(guī)模納稅人)購入一批包裝物50件,金額900元。 6月18日,銷售部門銷售商品領(lǐng)用新包裝物15個包裝商品; 6月22日,銷售部門領(lǐng)用40個包裝物(其中新包裝物30個,舊包裝物10個)向C公司出租,租期一周(租金120元),并且每個包裝物已經(jīng)收取押金15元。 6月29日,C公司歸還30個包裝物,另10個包裝物(經(jīng)查明是原舊包裝物)沒有歸還而扣其押金。公司將扣除押金(150元)和租金(120元)后將剩余押金歸還給C公司。 要求:(1)“周轉(zhuǎn)材料——包裝物(攤銷)”6月初余額是多少? (2)根據(jù)6月份涉及包裝物的業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計(jì)分錄(金額保留到元)。
某企業(yè)出租全新包裝物80只,每只成本100元,共收取押金10000元,租金每月1500元,租期3個月,租金當(dāng)月確認(rèn),到期后從押金中扣除。租約到期后,收回包裝物70只入庫,另有10只報(bào)廢,殘料作為原材料入庫,價(jià)值300元,沒收其押金,扣收租金后退還剩余押金。分別用一次轉(zhuǎn)銷和五五攤銷法法進(jìn)行賬務(wù)處理。
某企業(yè)出租全新包裝物80只,每只成本100元,共收取押金10000元,租金每月1500元,租期3個月,租金當(dāng)月確認(rèn),到期后從押金中扣除。租約到期后,收回包裝物70只入庫,另有10只報(bào)廢,殘料作為原材料入庫,價(jià)值300元,沒收其押金,扣收租金后退還剩余押金。分別用一次轉(zhuǎn)銷和五五攤銷法法進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實(shí)操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?

