附加稅計稅依據修改原因,這個屬于有未開票的,需要申報增值稅附表一的無票的銷售收入,就是第5列、第第6列的數據填寫。
城建稅及教育費附加申報表計稅依據默認增值稅主表第22欄本期應補稅額,因為有代開專票,之前已預繳一部分增值稅,所以手工修改計稅依據為主表第20欄應交納稅額合計,跳出這個界面,應該怎么辦
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據改成273再算附加稅呢
附加稅計稅依據修改原因怎么填寫 因為增值稅有未開票的數據,是這個原因跳出要填寫上面這個內容嗎
你好,老師,在申報附加稅是系統(tǒng)提示計稅依據已修改,需要填寫修改原因,公司以前一直零申報,本期開票一百多萬,增值稅已申報,這個需要怎么填寫?
老師,在申報企業(yè)所得稅季度申報時,有個這個提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47,原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47,上個季度在增值稅申報表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數是包含這個專票14752.47這個數后的總數,就導致這個數據不一樣,這要怎么調整?。?/p>
購入的設備為生產車間所用,錄入固定資產卡片是計入折舊費用科目的制造費用二級科目折舊費嗎?但制造費用-折舊費這個科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開通社保但是沒有添加人員要申報社保么?
加計抵減做賬的時候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據到期但對方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計稅依據?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,收到政府補助.這費用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買東西,本來價格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實付90,廠家給開了100的發(fā)票。報銷公戶肯定是出90,這個差額我應該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車費,餐費,住宿費怎么入賬?謝謝!
老師這個財務報表有問題嗎?剛我發(fā)現(xiàn)之前財務1-5月做了會計憑證但是沒結賬。我把全部按了結賬