你好 沒有確認收入的安一般納稅人的

老師,我公司以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升成一般納稅人3個月了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前是小規(guī)模納稅人時的一項銷售額未開票,現(xiàn)在如何計算稅額
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為了一般納稅人,然后紅沖了之前小規(guī)模開的發(fā)票,現(xiàn)在報稅的時候,銷項稅額,顯示的是當月正常的銷項稅額,不是實際銷項稅額,怎么辦
老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,9月有個銷售合同簽訂下來,開具發(fā)票就會變成一般納稅人,未生成一般納稅人之前,九月是不是還是按小規(guī)模納稅人的稅率開票
之前是小規(guī)模,現(xiàn)在9月升成一般納稅人,升一般納稅人之前,開的13個點的材料票現(xiàn)在還抵扣銷項用嗎。
之前是小規(guī)模,現(xiàn)在9月升成一般納稅人,升一般納稅人之前,開的13個點的材料票現(xiàn)在還抵扣銷項用嗎。
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
現(xiàn)在有什么辦法可以來減少損失嗎
你們進項發(fā)票有嗎 這個業(yè)務(wù)對應(yīng)的進項
不知道,這個業(yè)務(wù)是在4月30發(fā)生的,我5月才入的職,也沒有合同,只有銀行顯示了這筆收入
你現(xiàn)在在修改改不了了 就得開發(fā)票做收入 這個金額大嗎
比較大,如果是小規(guī)模納稅人交1200,一般納稅人12000
你查下這個業(yè)務(wù)的進項來了沒有 沒有的話問銷售方要專票 拿來抵扣