t同學(xué)你好 按照實(shí)際付款的金額開票也行,開建筑服務(wù)的
老師:工程結(jié)算了,對方按預(yù)算單要付我們款,我該怎么開這發(fā)票
老師,我們是房企,我們有個(gè)掛靠的施工單位,平時(shí)給他付款,我們做賬計(jì)預(yù)付工程款,一般工程完了再結(jié)算。今天對方來預(yù)支工程款,這個(gè)記賬的時(shí)候,還計(jì)預(yù)付工程款嗎?
老師,我們房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),有個(gè)掛靠的施工單位,我們主動給對方付工程款,對方目前為止還沒有給我們開過票,我們一直計(jì)預(yù)付工程款,這次對方主動找我們預(yù)支工程款,我們還是記到預(yù)付工程款,可以嗎?
老師好,我們合作了一家公司,他們既給我們提供了材料,又負(fù)責(zé)安裝,這種對方怎么開票,結(jié)算是按工程結(jié)算的
客戶要結(jié)算清單,請問這個(gè)是什么,對方付給我們預(yù)付款,我們賬務(wù)記預(yù)收款,訂單結(jié)束,我們給他開票,充預(yù)收款,記收入,結(jié)算清單是指啥啊老師
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對方一直沒有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉(zhuǎn)的查賬征收,請問可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
建筑服務(wù)157559
157550嗎? 可以用免稅的
你們是湖北境內(nèi)的小規(guī)模嗎
是福建小規(guī)模。
原先單位開發(fā)票都沒有用過稅率的,都是免稅的。
這個(gè)不對吧,你們是非營利組織嗎
是盈利的可能是原先都開錯了。
原先都直接開苗木款,然后選擇免稅的。
那該怎么開呢?
你們是自己種的就是免稅,不是就要交稅,按照農(nóng)產(chǎn)品的來開
可以直接寫苗木款,然后免稅的嗎。
原先都沒有開過稅,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒有。
那現(xiàn)在開票是寫建筑服務(wù)用3%的稅率嗎?
對的,小規(guī)?;蛘吆喴子?jì)稅都開