你好, 對(duì)的,是這樣處理申報(bào)所得稅時(shí)可以正常填寫成本的金額數(shù)據(jù) 最晚匯算清繳之前回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除

你好老師,建筑公司,暫估材料成本,項(xiàng)目上也已經(jīng)領(lǐng)用了材料,入成本了,我可以把這部分暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?作為申報(bào)所得稅的成本依據(jù)嗎?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)了原材料,未開(kāi)票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫(kù)嗎?要是不可以的話暫估入庫(kù)后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師你好!上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本和損益,我又補(bǔ)了兩張憑證,一個(gè)暫估入庫(kù),一個(gè)把暫估入庫(kù)的原料領(lǐng)了一部分到生產(chǎn)成本,那么結(jié)轉(zhuǎn)的成本和損益憑證需要從新做嗎?
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來(lái)票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫(kù),為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130, 借生產(chǎn)成本130
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來(lái)票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫(kù),為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130,
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問(wèn)老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問(wèn),自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說(shuō)一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開(kāi),怎么繳稅?
老師發(fā)票開(kāi)的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開(kāi)
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問(wèn)題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒(méi)有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)


暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的分路怎么做呢,老師。
你好, 和你平時(shí)做帳的分錄是一模一樣的,就是暫估的分錄貸方應(yīng)付賬款暫估,其他科目沒(méi)有區(qū)別