你好!內(nèi)賬的話可以根據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)建帳(現(xiàn)金,銀行,庫(kù)存,固定資產(chǎn))差額計(jì)入未分配利潤(rùn)或待處理財(cái)產(chǎn)損益
本人是個(gè)會(huì)計(jì),找了一份教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)工作 這個(gè) 機(jī)構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個(gè)簡(jiǎn)單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財(cái)務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開(kāi)始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機(jī)構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
餐飲行業(yè)公司,賬務(wù)不全,一直做流水賬,中途建賬的話,需做些什么工作,科目余額表如何試算平衡。
老師您好!今天去面試一家裝修公司,招聘是會(huì)計(jì)崗位,然后去試崗一天說(shuō)是賬是由外部人員做的,內(nèi)部就針對(duì)公司流水做賬,還有就是工資表的結(jié)算,今天聽(tīng)外賬說(shuō)什么材料款來(lái)不到票都不愿意開(kāi)就沒(méi)得,但問(wèn)了內(nèi)部這個(gè)人員說(shuō)自己又沒(méi)有開(kāi)票出去,但外賬又說(shuō)需要票,我就不是很能理解,因?yàn)闆](méi)有看到他們的一個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)表或者什么滴,全天就是看一個(gè)銀行流水的支出和工資表,工資表也分為現(xiàn)金結(jié)算和銀行存款轉(zhuǎn)賬。后面說(shuō)如果我去了慢慢的如果有能力就要把賬收回來(lái)自己做,這種的話會(huì)不會(huì)不好做?。客赓~與內(nèi)賬這種做,以后如果收回來(lái)是不是還是內(nèi)賬做內(nèi)賬,外賬做外賬。其實(shí)也可以說(shuō)是目前公司內(nèi)賬是出納的賬務(wù),外賬收回來(lái)可以繼續(xù)做,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大不大呀!
老師,年中建賬,九月份開(kāi)始接手外賬。之前是代賬公司做的。去做工作交接,建賬這一塊,我需要給他們要什么資料? 我知道的是要8月份的科目余額表,用余額表的期末數(shù)作為建賬的期初余額。損益類科目怎么填寫(xiě)。需要哪些資料? 另外其他稅務(wù)交接需要給他們要什么資料,因?yàn)閯傋鐾赓~,不太清楚開(kāi)票是開(kāi)全電發(fā)票還是紙質(zhì)檔的。因?yàn)橛袡C(jī)動(dòng)車發(fā)票。
建賬: 新建一個(gè)公司賬套,發(fā)現(xiàn)該公司24.12月最后一期資產(chǎn)負(fù)債表中銀行余額為0,但實(shí)際銀行是有金額的,前面的財(cái)務(wù)沒(méi)做過(guò)銀行賬; 現(xiàn)在我建這家公司的賬,輸入銀行24.12最后一期的余額做為銀行的期初余額,就會(huì)提示試算不平衡,如果不輸入余額,直接錄憑證,銀行余額就會(huì)為負(fù)數(shù),這要怎么處理? 現(xiàn)在沒(méi)法補(bǔ)或調(diào)整他們以前的賬。
老師,企業(yè)支付寶注冊(cè)下來(lái)員工也不能用企業(yè)支付寶直接給對(duì)方付款,只能使用企業(yè)支付寶收款?
個(gè)體戶生產(chǎn)的該不該用公戶發(fā)工資
*****百貨商行(個(gè)人獨(dú)資),請(qǐng)問(wèn)這類公司注銷 應(yīng)該怎么操作 廣東公司
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司發(fā)了工資,因?yàn)閱T工不認(rèn)可工資,不給我簽工資條怎么辦
補(bǔ)交以前年度個(gè)稅稅款800元 滯納金400元 怎么記賬
內(nèi)賬,退客戶的一筆預(yù)收款5萬(wàn)元,現(xiàn)一年到期收益500元,但是要收取違約金200元,從收益里扣200元違約金。退款時(shí)直接做借預(yù)收賬款5萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)費(fèi)用收益300元,貸銀行存款50500,這樣可以嗎?還是要做一筆體現(xiàn)違約金的科目,如果要體現(xiàn)出來(lái)的話要怎么做?
請(qǐng)問(wèn),2023年把福利費(fèi)和招待費(fèi)計(jì)入“工程施工-間接費(fèi)用”了,現(xiàn)在需要調(diào)到正確的科目,超出部分要調(diào)增補(bǔ)稅,匯算清繳報(bào)表已進(jìn)行調(diào)整并補(bǔ)繳稅款,現(xiàn)在賬套里面的分錄要怎么做,原來(lái)的分錄需要每一筆都沖紅嗎
9810和0211的出口模式到底是什么,跨境電商適合哪一種
老師你好,我們收到的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,我們開(kāi)出去的農(nóng)產(chǎn)品也是免稅發(fā)票,那么這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票需要做9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,企查查的信息部分與工商年報(bào)不一致,比如股權(quán)變動(dòng)我是在25年變動(dòng)的,工商年報(bào)得26年報(bào)25年時(shí)才會(huì)更改,但是企查查信息卻能查到股權(quán)變動(dòng)情況。我們是股份公司并沒(méi)有去工商局去做變更,企查查的信息是從哪里獲取的
外賬怎么做呢?
你好!外賬要查明原因才可以處理差額,現(xiàn)在待處理財(cái)產(chǎn)損益掛起來(lái)
老師您好,那我計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益的話, 二級(jí)科目填什么呢? 然后月底不能有余額,我要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去呢? 盤(pán)盈要交稅的,這個(gè)也不算盤(pán)盈,那怎么弄呢?
你好,可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,因?yàn)闆](méi)有證明不可以企業(yè)所得稅前抵扣。