你好,減免所得稅=利潤總額*20%,減免20%之后,實際納稅=利潤總額*5%(5%=25%—20%)
老師,您好,你看看我這個,是小微企業(yè),小規(guī)模,這個減免所得稅優(yōu)惠明細表,第一行怎么填寫啊,我怎么沒看到按照5%預(yù)交所得稅的地方呢?
剛剛 請問一下老師,這個匯算清繳的那個減免所得稅優(yōu)惠明細表里的,小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填寫呢?本年利潤總額是16197.84元,這個小型微利企業(yè)減免所得稅怎么計算填寫呢?
企業(yè)所得稅申報表的,其中一個報表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細表,這個表的第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,請問這一行要怎么填寫呢
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應(yīng)納稅所得額是290萬
老師,我們是小微企業(yè),減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行有符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅這個填不填?填什么
資產(chǎn)達到了500萬有什么不好嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人 公司從10幾個人 減到6個人 2個交保險 4個不交保險 只按對公賬戶無票收入稅 現(xiàn)在公司這邊一直虧損狀態(tài) 想員工工資一半走對公 一半走 個人 會對稅務(wù)這塊有影響嗎
老師,有誰對電商精通的,電商的收入賬怎么做?成本又怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
我想問一下 我們公司沒錢勞動合同的法定工資 可以不申報個稅嗎 不申報有什么影響嗎
推廣人員工資結(jié)轉(zhuǎn)成本會計分錄是什么?
你好!小規(guī)模的銀行借款合同也要按這個比率交印花稅?
我公司開票開的是技術(shù)咨詢服務(wù)費,還有就是勞務(wù)*人工勞務(wù)費,這些需要繳納印花稅嗎,公司稅目是買賣合同
老師,分公司,應(yīng)該有財務(wù)報表嗎
產(chǎn)假期間的社保由自己承擔(dān),社保費由員工直接轉(zhuǎn)公戶合理嗎?
門窗定制安裝公司,客戶先按照合同支付定金,完工后結(jié)清尾款,是根據(jù)合同金額確認收入還是先通過預(yù)付款,收尾款后再確認收比較好
老師,那我是不是這么計算之后的數(shù)填寫這里就可以了,6853.73×20%=1370.75這個數(shù)填到這里就可以了
你好,是的,是這樣的?
老師,你看看這個是怎么回事
你好,是針對上面的回復(fù)有什么疑問嗎??
不是老師 我給你發(fā)圖片怎么發(fā)不過去了呢
老師,是這個圖片,你看看,他的提示
你好,這里有利潤,怎么應(yīng)納稅額是0,而不是利潤總額*25%呢?
難道這個減免20%,我不應(yīng)該寫嗎
是不是彌補以前年度虧損了,你看他在彌補以前年度虧損那一行里呢
這個第8行彌補以前 年度虧損的6853.73是自動帶到這行里的
你好,彌補虧損了,盈利彌補虧損之后還是虧損,那減免稅額就是0的
啊,那我的減免所得稅優(yōu)惠表就不用填寫數(shù)據(jù)了,就不用在利潤總額×20%了,是吧
你好,是的,是這樣的?