你好,減免所得稅=利潤總額*20%,減免20%之后,實(shí)際納稅=利潤總額*5%(5%=25%—20%)
老師,您好,你看看我這個,是小微企業(yè),小規(guī)模,這個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行怎么填寫啊,我怎么沒看到按照5%預(yù)交所得稅的地方呢?
剛剛 請問一下老師,這個匯算清繳的那個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的,小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填寫呢?本年利潤總額是16197.84元,這個小型微利企業(yè)減免所得稅怎么計(jì)算填寫呢?
企業(yè)所得稅申報表的,其中一個報表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這個表的第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,請問這一行要怎么填寫呢
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應(yīng)納稅所得額是290萬
老師,我們是小微企業(yè),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行有符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅這個填不填?填什么
請問1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報工資薪金嗎
老師一個員工,工資表是4500,我申報個稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個月嗎?
請問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報銷2024年的火車票嗎
個體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個點(diǎn)稅率?
老師,那我是不是這么計(jì)算之后的數(shù)填寫這里就可以了,6853.73×20%=1370.75這個數(shù)填到這里就可以了
你好,是的,是這樣的?
老師,你看看這個是怎么回事
你好,是針對上面的回復(fù)有什么疑問嗎??
不是老師 我給你發(fā)圖片怎么發(fā)不過去了呢
老師,是這個圖片,你看看,他的提示
你好,這里有利潤,怎么應(yīng)納稅額是0,而不是利潤總額*25%呢?
難道這個減免20%,我不應(yīng)該寫嗎
是不是彌補(bǔ)以前年度虧損了,你看他在彌補(bǔ)以前年度虧損那一行里呢
這個第8行彌補(bǔ)以前 年度虧損的6853.73是自動帶到這行里的
你好,彌補(bǔ)虧損了,盈利彌補(bǔ)虧損之后還是虧損,那減免稅額就是0的
啊,那我的減免所得稅優(yōu)惠表就不用填寫數(shù)據(jù)了,就不用在利潤總額×20%了,是吧
你好,是的,是這樣的?