同學(xué)你好 你交的15個點(diǎn)沒給你開在發(fā)票里吧
我們是一般納稅人銷售配件行業(yè),我們的專票開具的時候商家要加15個點(diǎn),商業(yè)也不給多開,進(jìn)價是多就開多,就導(dǎo)致了利潤偏高,其他取得專票的費(fèi)用什么的也沒有,我們這種情況,怎么才能合理的控制利潤和增值稅
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因?yàn)殄X根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因?yàn)槎惤惶吡?,所以我們的下游都不要票,變成了,我進(jìn)項(xiàng)本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔(dān)。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
首選我這個是一般人的商貿(mào)公司,他們家是目前現(xiàn)在就涉及的比較多,平常13個點(diǎn)的專票也會開。現(xiàn)在目前增加了生蠔的銷售和肉類的銷售,但是生蠔的供貨商是一個養(yǎng)殖戶,他沒有辦法給我這個一般人提供發(fā)票,但是他開出去要開9%的發(fā)票,首選這個怎么抵稅,其實(shí),現(xiàn)在是開出去的肉類的發(fā)票有免稅的還有9%的,開進(jìn)來的肉類的也是一樣,有免稅的有9%,我之前對政策不是很了解,給這個一般人做了增值稅的進(jìn)行稅額抵扣備案,導(dǎo)致他現(xiàn)在開進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品9%的專票也沒有辦法進(jìn)行抵扣了,這個我要去稅務(wù)取消,但是現(xiàn)在遇到的問題是,像生蠔沒有辦法給開發(fā)票的我怎么進(jìn)項(xiàng)抵扣,還有就是開進(jìn)來的免稅的和3%的怎么抵扣,這種的還需要在備案嗎,還是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)直接認(rèn)證就行,還有就是賬務(wù)處理的分錄,
老師,我是突然發(fā)現(xiàn),招待費(fèi)不是有個招待費(fèi)的60%和營業(yè)收入0.5%的限額扣除嗎?那不能扣除得部分,有發(fā)票和沒發(fā)票,是不是對于納稅沒什么區(qū)別了,就是說如果有部分招待費(fèi)我們沒有發(fā)票,但是也超出扣除限額,那我們就算去給賣方加稅點(diǎn)開票也沒什么意義了?因?yàn)楝F(xiàn)在消費(fèi)要開票,很多商家是要加稅點(diǎn)費(fèi)進(jìn)去,但這超出這部分不能扣除,那我們消費(fèi)時加稅點(diǎn)去開票出來,不僅不能稅前扣除,還增加了開票稅點(diǎn)這個成本。可以這樣理解嗎?
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
沒有,票面上正常的13個點(diǎn),人家在收2個點(diǎn),就是多給他2個點(diǎn)的錢
那多收的兩個點(diǎn)給你開發(fā)票了嗎
沒有啊,他收兩個點(diǎn)的目的就是讓我們多給他錢啊,人家不愿意開票。我的意思的這種情況,我們怎么合理的少交點(diǎn)增值稅企業(yè)所得稅
不開票就私戶付款,只有開票的部分公戶付款
我知道老師,我的意思是,我們正常開票,正常取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,取得的抵扣專用發(fā)票我們還要給供貨商加點(diǎn),抵扣的進(jìn)項(xiàng)又太少,就到導(dǎo)致增值稅高,利潤偏高,我們又沒有其他方面取得專票,我們應(yīng)該怎么做稅金少交點(diǎn)
同學(xué)你好 就是加點(diǎn)的部分私戶付款