你好 你們還有其他的支出嗎

老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導(dǎo)出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領(lǐng)域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
有個上上個月新辦的一個技術(shù)咨詢服務(wù)公司,是小規(guī)模納稅人,10月份之前只開了個10萬塊錢的技術(shù)服務(wù)的專票,然后就發(fā)生了些費用加上員工工資大概兩三萬左右,第三季度申報上的稅有點多,該怎么做才能降低利潤吖[皺眉]
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務(wù)行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術(shù)公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應(yīng)商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經(jīng)驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務(wù)風(fēng)險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全,因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點混亂,想求老師們指點
老師們,我第一次做工程項目的賬,這個公司也是剛剛接的第一個也是唯一一個項目,預(yù)計到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開9%的發(fā)票,就在今年9月份申請為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進度百分比法核算,看上個季度的賬也沒幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個賬套從2021年8月份啟用,這個工程合同總價是700多萬(含稅的),我是10月底才接的,前會計并沒按完工進度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進度百分比核算之萬一資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系對不上該怎么辦?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
個體戶升級成公司,賬面上還有存貨怎么處理
老師我們單位夠買的低值易耗品,當(dāng)月購買的,當(dāng)月領(lǐng)用,我可以在當(dāng)月直接五五攤銷嗎
營業(yè)執(zhí)照辦理下來了,還沒有去辦理稅務(wù)登記,但現(xiàn)在又需要去變更法人,請問稅務(wù)登記是不是可以等法人變更后再去做稅務(wù)登記呢?
老師,如果車輛報廢沒賣錢不 交 增值稅合理嗎?
員工離職了,之前的差旅費沒有報銷,年底能給補上嗎
老師,什么是邊際成本?
老師,我們給政府做培訓(xùn),發(fā)票已開具,培訓(xùn)資金已收到,但現(xiàn)在經(jīng)審計審核后發(fā)現(xiàn)我們有培訓(xùn)不合格,需要退回部分資金,那對于退回去的資金,我是否可以把原來開具的發(fā)票做部分紅沖(按需退回去的金額做紅沖)?
資產(chǎn)負責(zé)表未分配利潤期末數(shù)減去年初數(shù)不等于利潤表凈利潤的累計數(shù),怎么找原因?老師?
老師,我公司是電商賣家,之前的賬是給代理公司做的,現(xiàn)在要接回來的話該怎么接?接的過程該注意什么?
請問老師,公司購買基金的收益放什么科目,小企業(yè)會計準則
支出就是一些油費工資之類的
都做了嗎,你們沒有成本嗎?
我們是技術(shù)服務(wù)行業(yè)的,成本不大
房屋水電費都沒有嗎