你好,你們憑證是統(tǒng)一編號(hào)的嗎
老師好,檔案盒的全宗號(hào),目錄號(hào),案卷號(hào),應(yīng)該怎么編,還有憑證封面的總號(hào)是不是指里面總的有幾號(hào)憑證。
不知是不是我之前已經(jīng)做好原材料憑證了,然后昨天只是編輯原材料編號(hào),之前憑證里面原材料的編號(hào)依舊是錯(cuò)的,所以有些是識(shí)別不到,導(dǎo)致在原材料有差額,還有結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)時(shí)候多少 也會(huì)存在差額的,所以我在想是不是這次編輯好,下個(gè)月做原材料憑證用正確編號(hào),發(fā)生額就應(yīng)該不會(huì)有問題呢? 科目余額里面原材料總額不等于明細(xì)總額
你好,老師,咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的實(shí)操里面的銀行存款日記賬的目錄里邊和發(fā)的紙質(zhì)版的銀行存款日記賬的目錄里不一樣,我不知道紙質(zhì)版里面的賬戶名稱和賬號(hào)寫啥呀?這個(gè)老師和我說賬號(hào)有幾個(gè)賬號(hào)就寫幾個(gè),一個(gè)賬號(hào)就寫一,如果賬號(hào)里面寫的是一的話,什么也反映不出來呀,我總感覺她說的是錯(cuò)的,這個(gè)賬號(hào)我感覺應(yīng)該是銀行卡的賬號(hào)吧?
老師好,月底裝訂憑證時(shí),憑證封面的下面,也就是1號(hào)憑證前面附的應(yīng)該是試算平衡表還是科目匯總表呢?
老師就是3-4月的賬扎到一起的話,在封面上那個(gè)憑證號(hào)數(shù)怎么填,還有那個(gè)本月共什么冊,老師這個(gè)封面我應(yīng)該怎么填
項(xiàng)目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 這個(gè)賬怎么支出去合適
老師,老板新購買了分公司,購買分公司的錢和收下它貨款和固定資產(chǎn)的錢是可以入到購買下的分公司賬上嗎?還是得入總公司賬上呀
請(qǐng)教下,工人個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),我公司直接從公戶轉(zhuǎn)個(gè)人,還是先轉(zhuǎn)老板,再由老板轉(zhuǎn)個(gè)人
老師請(qǐng)咨詢一下,我是干土建的,我給員工今年交的保險(xiǎn),在這前一個(gè)月我不干了,為了給我報(bào)賬還不能退這個(gè)保險(xiǎn),然后給我干活的人給另一個(gè)老板干活受傷了,我不想用我的保險(xiǎn)結(jié)果那個(gè)老板用保險(xiǎn)呢怎么辦呢
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購買下來的的公司5月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)賬,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)但是因?yàn)樾沦I下來的公司的公戶還沒辦呢,所有的進(jìn)出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了,而且我們收款是去客戶那里用個(gè)人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進(jìn)銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬,加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
剛開始裝訂,新公司。我不清楚怎么編
憑證號(hào)就全部用記字的
全部記字,那就按月統(tǒng)一邊號(hào),例如? 盒子外邊寫? 1月共計(jì)多少冊,本冊是第幾冊,憑證號(hào)是多少至多少
檔案盒的全宗號(hào),目錄號(hào),案卷號(hào),應(yīng)該怎么編
全綜號(hào)就是一個(gè)月憑證總冊數(shù),目錄號(hào)就是這事第幾冊,案卷號(hào)就寫憑證號(hào)