同學你好,你的涉稅業(yè)務如果是不動產(chǎn)的話,一般納稅人稅率是9%,小規(guī)模納稅人是5%。不含稅金額要按這兩個稅率去換算。
老師,我是小規(guī)模納稅人,第二季度專票不含稅金額是10148.51,普票不含稅金額是297.03.再附表中【應稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算 】中的不含稅收入我該填多少啊
老師:我這個月專票含稅金額:81500,不含稅金額就是81500/1.01=80693.07,稅額就是:806.93,專票我是不是填不含稅金額80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一欄,那表上面只有3%的征收率專票,我填的時候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
老師:我這個月專票含稅金額:81500,不含稅金額就是81500/1.01=80693.07,稅額就是:806.93,專票我是不是填不含稅金額80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一欄,那表上面只有3%的征收率專票,我填的時候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
老師,你好,增值稅申報表中未達起征點的金額是填不含稅金額,但我以前季度都填的是含稅金額額我第四季度還是填含稅金額嗎?能不能填不含稅金額?
差額征收,本季度不含稅收入24247.6元,稅2.4元,含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個?是含稅收入還是不含稅的? 2欄本期扣除數(shù)是哪個數(shù),含不含稅?那我其實差的事1的稅率,那我是不是應該改一下8欄自動帶出來的這個數(shù)(自動帶出來的數(shù)是7欄÷1.03?應該用7欄的含稅數(shù)÷1.01???
請問,我們是做酒樓海鮮業(yè)務的,酒樓不是老板的,只是老板承包別人酒樓的海鮮業(yè)務做,我們有同事專門管理這部分業(yè)務,我的財務數(shù)據(jù)都是同事提供的。現(xiàn)在有個問題:比如生蠔,期初庫存11只,6月采購153只,賣了132只,采購報上來實際庫存24只,送了10只給酒樓領導吃,另外還報廢數(shù)只,具體多少只采購也沒登記,那賬面庫存應該是11+153-132-10=22只,那實際庫存24只,還盤盈了2只,這也正常吧?送10只吃的當是損耗,男同事還另外加了10只損耗進去,也計入成本,我不理解他怎么計出來這損耗多出10只的,成了盤盈12只,這合理嗎?
售賣商品比市場價低幾塊錢沒什么吧?需要寫說明嗎
寬松的流動資產(chǎn)投資策略,緊縮的流動資產(chǎn)投資策略,誰能給我講透了?萬分感謝!
老師,建筑公司股東可以去稅務代開發(fā)票給本公司的分公司不,做的項目
老師,我上個月暫估一唉成本,這個月實際發(fā)生比暫估的少,我能在這個月將上個月暫估的那筆成本全沖紅嗎?然后按實際的入賬
開4萬出去怎么算成本票
凈現(xiàn)值=未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值-原始投資額現(xiàn)值 未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值,怎么求出來的呢? 是(投資期+營業(yè)期+終結(jié)期)的現(xiàn)值嗎?
可以身體用的 消毒液 消毒劑 屬于什么大類
老師 我想了解小規(guī)模和一般納稅人稅收政策
中級財管第6章 年金成本怎么求出來的?
我的是小規(guī)模納稅人不含稅金額81500/1.05=77619.05不含稅金額嗎?稅額就是:3880.95,那為什么申報表輸了77619.05,顯示的稅額是:2328.57呢
同學你好,那你申報的業(yè)務就是沒有涉及不動產(chǎn),小規(guī)模應繳增值稅是按3%征稅率進行征收的。