同學(xué)你好 對(duì)的,之前的部分納稅調(diào)減
一次性還款付息的,利息問(wèn)題 ,是先計(jì)提 然后納稅調(diào)增、付款是直接做支付分錄、第二年再就之前調(diào)增的部分納稅調(diào)減嗎?
老師您好,我想問(wèn)下就是我在2020年的時(shí)候支付了30萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi),21年的匯算清繳前票也沒(méi)有來(lái),然后我就把這一部分調(diào)增,繳納了增值稅,我現(xiàn)在就是21年的賬務(wù)上是不是再不做任何調(diào)整,只是做繳納了稅款的這一筆
老師再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈,1:2020年買的車子,一半是對(duì)公賬戶付款, 2:車子余款部分,之前的會(huì)計(jì)直接用庫(kù)存現(xiàn)金做進(jìn),今年8月份還款實(shí)際是要走對(duì)公賬戶付款,這筆費(fèi)用咋調(diào)整呢? 3:一半是今年2022年8月份付清另外一部分,然后每個(gè)月付利息421元,是個(gè)人銀行卡支付,421元的利息費(fèi)用對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票,今年8月份,對(duì)方一次性開具發(fā)票做管理費(fèi)用可以嗎?
現(xiàn)在是2個(gè)問(wèn)題老師,第一個(gè)是暫估發(fā)票來(lái)了一部分紅沖了還有幾萬(wàn)沒(méi)來(lái),我直接納稅調(diào)增交稅了,其他應(yīng)付款也做了利潤(rùn)分配,我看影響了今年的利潤(rùn)分配想問(wèn)會(huì)有問(wèn)題嘛,第二個(gè)是去年12月暫估,1月全部紅沖,5月份來(lái)了一部分,是不是直接納稅調(diào)增,然后做管理費(fèi)用,未分配利潤(rùn)嘛
老師,公司借款利息因?yàn)椴荒馨磿r(shí)支付銀行,所以沒(méi)有計(jì)提利息,等實(shí)際繳納時(shí)再計(jì)提和支付,如果到第二年繳納上一年的用以前年度損益調(diào)整再做的話,這樣是不是比按時(shí)計(jì)提繳納的交的所得稅多呀?第二年再交上一年的然后用以前年度損益調(diào)整的話是不是這部分利息費(fèi)用就實(shí)現(xiàn)不了抵扣所得稅了,所以交的所得稅就多呀?能這么理解嗎?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利