你好 可以不用做的

老師,小規(guī)模季報(bào),代開(kāi)專(zhuān)票?自開(kāi)普票,沒(méi)超 30萬(wàn),免征增值稅,代開(kāi)的部分增值稅和減半城建稅直接扣款,兩費(fèi)減免,那么減免的兩費(fèi)還用做賬嗎?
小規(guī)模季度專(zhuān)票加普票超過(guò)30萬(wàn)都交稅,專(zhuān)票加普票,未超過(guò)30萬(wàn)的,其中代開(kāi)專(zhuān)票要交增值稅和城建稅減半附加免,普票就直接免啦唄,這這個(gè)意思嗎
小規(guī)模企業(yè)二季度代開(kāi)增值稅專(zhuān)票15萬(wàn),已經(jīng)繳納過(guò)增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開(kāi)普票開(kāi)了20萬(wàn),但是今年新政策是季度不超45萬(wàn)免普票部分增值稅,三個(gè)附加稅政策還是超過(guò)30萬(wàn)就全部減半繳納嘛? 請(qǐng)問(wèn)三個(gè)附加稅如何繳納?
小規(guī)模企業(yè)二季度代開(kāi)增值稅專(zhuān)票15萬(wàn),已經(jīng)繳納過(guò)增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開(kāi)普票開(kāi)了20萬(wàn),但是今年新政策是季度不超45萬(wàn)免普票部分增值稅,三個(gè)附加稅政策還是超過(guò)30萬(wàn)就全部減半繳納嘛? 請(qǐng)問(wèn)三個(gè)附加稅如何繳納?
老師,小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票,季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),城建稅是按減免前計(jì)提嗎,兩費(fèi)免征還用計(jì)提嗎
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢(qián)了可以開(kāi)折扣嗎
老師,就是我司賣(mài)茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷(xiāo)售費(fèi)用,不用視同銷(xiāo)售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快
老師,我還有個(gè)問(wèn)題。上述代開(kāi)專(zhuān)票?自開(kāi)普票,沒(méi)超30萬(wàn),既有3%,又有1%,是不是要把專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額填在主表1、2行,普票不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)10行,然后把專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額??2%的稅額填在減免表里面?
是的,是這么填寫(xiě)的。
老師,那假如季度沒(méi)超30萬(wàn),只有自開(kāi)普票,沒(méi)有專(zhuān)票,既有1%,又有3%,是不是只在主表的第10行填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額就可以了,也不用填寫(xiě)減免表。
你好 是的 不需要填寫(xiě)的