同學你好,必須申報,如果盈利要交,虧損不交,成本費用可以抵扣的。
業(yè)務招待費是企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務的合理需要而支付的應酬費用。它是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所發(fā)生的實實在在、必需的費用支出,是企業(yè)進行正常經(jīng)營活動必需的一項成本費用。它屬于個人消費,所以業(yè)務招待費進項稅是不可以抵扣的。 老師,這句話不理解,為什么前面說業(yè)務招待費是生產(chǎn)經(jīng)營成本,后面又說是個人消費呢?
老師,想咨詢一下,個人獨資企業(yè)是查證征收的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是必須要交的嗎?有成本費用來也是可以抵扣的呢?
老師我想咨詢一下,個人獨資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營部分的個人所得稅是5月31日之前完成就行嗎?
查賬征收的個人獨資企業(yè),并且是小規(guī)模納稅人,算經(jīng)營所得時,費用可以全部扣除嗎?會不會像有限公司那樣,比如各項費用有一定的扣除比例,這種查賬征收的個人獨資企業(yè)涉及嗎?
老師好,查賬征收的個人獨資企業(yè)在報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時候有個成本費用,是按照這兩個數(shù)據(jù)相加嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
請問成本費用哪些可以用呢?是必須像一般納稅人一樣取得相對應的發(fā)票嗎?
同學你好,比如采購的材料,商品,支付的勞務,服務,必須取得合法票據(jù),才可以抵扣的。