同學(xué)你好 1、收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2、開(kāi)具發(fā)票后: 借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3、如果超過(guò)了30萬(wàn)元的話(huà),全額繳納增值稅的。
請(qǐng)問(wèn):民辦非小規(guī)模納稅企業(yè)按項(xiàng)目合同的30%預(yù)開(kāi)發(fā)票,收到預(yù)收款(項(xiàng)目區(qū)為1年),開(kāi)票當(dāng)月發(fā)票跟收款如何入賬,做分錄?發(fā)票金額超過(guò)增值稅起征點(diǎn)30萬(wàn)的稅金如何入賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開(kāi)的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會(huì)計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)出的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?
老師,具體業(yè)務(wù)如下,小規(guī)模納稅人已開(kāi)出100萬(wàn)電子普通發(fā)票,發(fā)票金額990099.01,稅額9900.99。按1%稅率開(kāi)具。完整的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990099.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9900.99 增值稅減征的2%如何做分錄? 減征的附加稅如何做分錄?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司屬于老項(xiàng)目,之前年度一直掛預(yù)收。今年開(kāi)票以后就把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了。交了4000多萬(wàn)的稅款,請(qǐng)問(wèn)今年交的增值稅,附稅,印花稅,企業(yè)所得稅如何做分錄,各稅種都有相應(yīng)的滯納金
老師你好,我們是個(gè)體工商戶(hù),想開(kāi)立諮詢(xún)費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開(kāi)票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們?cè)谄倍愊到y(tǒng)上看到諮詢(xún)費(fèi)6%,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的話(huà),適用減按1%開(kāi)立嗎? (每季度開(kāi)票估計(jì)會(huì)超過(guò)30萬(wàn))
老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認(rèn)一筆收入,而且開(kāi)的是專(zhuān)票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢(qián)要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢(qián)沖回,請(qǐng)問(wèn)我提的稅款怎么辦?
老師,因?yàn)閺浹a(bǔ)上一年的虧損造成企業(yè)所得稅稅負(fù)率不在正常范圍內(nèi)的話(huà),會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
老師在建工程可以直接轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整里嗎
老師,材料pvc墻板發(fā)票單位可以是千克嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)公司(有限責(zé)任公司)注冊(cè)時(shí)地址可以用住宅的地址嗎?(比如某小區(qū)之類(lèi)的)
科研項(xiàng)目在立項(xiàng)之前是費(fèi)用化支出?還是資本化支出?
老師,車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)印花稅所屬期是保險(xiǎn)期間算起,還是還是保單生成時(shí)間啊
老師,21年公司買(mǎi)的汽車(chē),一次折舊了,這樣游問(wèn)題沒(méi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,節(jié)能節(jié)水專(zhuān)用設(shè)備的抵免額計(jì)算不是不能包括專(zhuān)用設(shè)備的運(yùn)輸,安裝和調(diào)試嗎?
辦公室裝修費(fèi)一般按幾年攤銷(xiāo)?
可是有個(gè)問(wèn)題:此時(shí)確認(rèn)收入費(fèi)用都還沒(méi)發(fā)生,會(huì)不會(huì)虛高當(dāng)期利潤(rùn),是不是等到業(yè)務(wù)結(jié)束時(shí)再統(tǒng)一將預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)收入更合理?
同學(xué)你好,如果開(kāi)了發(fā)票,不確認(rèn)收入,也比較麻煩,建議還是確認(rèn)收入,沒(méi)有發(fā)生成本費(fèi)用,可以暫估成本處理比較好。