您好 請(qǐng)問(wèn)本月需要繳納增值稅嗎
航天信息服務(wù)費(fèi),在附表四申報(bào)了,為什么增值稅申報(bào)表那里沒(méi)有顯示?什么原因
請(qǐng)問(wèn)老師 稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元為什么填在增值稅報(bào)表里顯示申報(bào)失敗?
增值稅申報(bào)表附表一,價(jià)稅合計(jì),顯示未零,銷(xiāo)售額,稅額都有數(shù),是什么原因
老師,增值稅申報(bào)表沒(méi)顯示有企業(yè)的信息,也無(wú)法填寫(xiě),是什么原因?
老師,員工在個(gè)稅APP里填寫(xiě)了專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,可是個(gè)稅申報(bào)表里沒(méi)有顯示是什么原因
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動(dòng)合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應(yīng)該怎么賠償呢
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù),內(nèi)銷(xiāo)和普通商貿(mào)公司賬務(wù)處理一樣嗎?可以進(jìn)行商品的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,公司買(mǎi)車(chē),但是繳納的車(chē)輛購(gòu)置稅上面的名稱(chēng)是另一關(guān)聯(lián)方的,這個(gè)是不是屬于代關(guān)聯(lián)方買(mǎi)車(chē),支付的價(jià)款要掛往來(lái)吧
第一個(gè)問(wèn)題:小規(guī)模收到專(zhuān)票,屬于滯留票吧,對(duì)企業(yè)有什么影響?第二個(gè)問(wèn)題就是,一般人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,后來(lái)用于簡(jiǎn)免集個(gè),做賬做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因?yàn)槭墙?jīng)銷(xiāo)商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請(qǐng)發(fā)票提額可以嗎老師有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好,24年付給個(gè)人供貨商的采購(gòu)款(對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票),做賬時(shí)計(jì)到預(yù)付賬款了,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應(yīng)該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款?
請(qǐng)問(wèn)股東個(gè)人之間股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會(huì)幫我繳納7月的社保嗎?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問(wèn)下我們公司是餐飲行業(yè),開(kāi)發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開(kāi)的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專(zhuān)票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)問(wèn)題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開(kāi)專(zhuān)票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
本月沒(méi)有繳納增值稅,還有留抵
那不需要另外填寫(xiě)了 需要繳納增值稅的時(shí)候 還要填寫(xiě)主表23欄 減免稅明細(xì)表
沒(méi)有繳納增值稅,就不提現(xiàn)嗎。但是附表四里顯示抵扣本期的,那這個(gè)申報(bào)了就沒(méi)用了?
附表四里不填本期實(shí)際抵減額 在期末余額體現(xiàn)
你的意思是,等下個(gè)月需要繳納增值稅再填本期實(shí)際遞減額是嗎
如果本期沒(méi)有繳納增值稅的,附表四填本期實(shí)際抵減額,它是不體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里的,是這樣嗎
等下個(gè)月需要繳納增值稅再填本期實(shí)際遞減額?? 還要填寫(xiě)主表23欄 減免稅明細(xì)表?
那這個(gè)月需要填減免稅明細(xì)表嗎,金額在期末余額體現(xiàn)?
可以填減免稅明細(xì)表 金額在期末余額體現(xiàn)
謝謝老師
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