是的,一般制造費用下面沒有期末數(shù)
老師:這個制造費用本月要不要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去,然后再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到產(chǎn)品身上,我做題的時候把制造費用也加到生產(chǎn)成本里面,我哪里理解錯了嗎
半成品在產(chǎn)品制造費用也要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去嗎
小廠子,制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本時,還要建三級明細(xì)嗎,生產(chǎn)成本-制造費用-**產(chǎn)品?
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的制造費用,還要將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?
三月份的時候我把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中去了,但是生產(chǎn)成本-制造費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,那就是也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中去,那在后面月份還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本中去嗎
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認(rèn)收入但是會計上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計入應(yīng)納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎