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公司是5月注冊的,但是稅務開戶為9月份申請一般納稅人也是9月份,供應商開的6月份發(fā)票能否做賬

2020-10-16 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-16 23:38

同學你好,供應商開的6月份發(fā)票,能做賬。

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快賬用戶5917 追問 2020-10-16 23:45

可以認證?6-8稅務沒開通,但是發(fā)了工的沒申個稅,可以補申報?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 23:46

同學你好,可以認證,不過各地規(guī)定略有不同,具體以當地稅務局規(guī)定為準,個稅可以補申報的。

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同學你好,供應商開的6月份發(fā)票,能做賬。
2020-10-16
你好 是可以的,5月份呢注冊,只是一直到9月份開通稅務
2020-10-16
你好,你單位符合這個情況嗎 根據《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》,納稅人自辦理稅務登記至認定或登記為一般納稅人期間,未取得生產經營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。
2022-09-05
你好,你在十月份的時候帶著紙質的申報表去申報小規(guī)模的七八月份的增值稅,然后在十月份電子稅務局里面申報的是一般納稅人的增值稅。
2022-08-29
您好,這個是可以的啊,可以
2022-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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