你好 是關(guān)于售后維修合同嗎

老師你好,房開企業(yè)跟一個策劃公司簽一份合同,合同的內(nèi)容是進行物料制作,現(xiàn)場布置和搭建工作,因為有物料制作,是不是他的印花稅應(yīng)該按照加工承攬來交印花稅?
老師,我們公司是電梯制造企業(yè),個人和我公司簽了售后問題,孔不對,人工費的合同,這應(yīng)該按照什么合同交印花稅
我們公司用個人帶裝載機給我們公司干活,最后開票時寫的是裝載機租賃(帶司機),我現(xiàn)在要交印花稅,問一下老師,這屬于什么合同?按什么合同繳稅?
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),我們與建筑勞務(wù)公司簽訂的合同應(yīng)該按照什么性質(zhì)的合同多少稅率繳納印花稅?謝謝!
老師好,請問,我們與物流公司都沒有簽訂運輸合同,還用交印花稅嗎?物流公司給我開運費的發(fā)票。 1.如果用,按什么稅目,稅率是多少?按照什么金額交? 2.我們3年了都沒交過運輸合同的印花稅,因為沒有合同。這樣有問題嗎?
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
差不多 他開過來的是工程服務(wù)
你好? 那你就按建筑合同按合同金額?萬分之三交印花稅