您好, 最晚匯算清繳之前取得發(fā)票就可以,
您好老師,因?yàn)樯弦患径壬陥?bào)企業(yè)所得稅的已經(jīng)繳款了,但是后面發(fā)現(xiàn)有問題就修改了幾次,但是在這一季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候系統(tǒng)沒有顯示已繳納稅款,要怎么辦?
老師,您好!我司上季度暫估了幾十萬入賬,但是現(xiàn)在還沒收到發(fā)票!怎么辦,有要交企業(yè)所得稅了,這個(gè)發(fā)票最晚要什么時(shí)候拿回來?
您好,老師我問個(gè)問題,是這樣的12月份的賬有個(gè)所得稅要交的.但是做月度報(bào)表的時(shí)候我暫估了一個(gè)成本上去,現(xiàn)在要報(bào)2020年年報(bào)了,我要把暫估成本刪除了,賬上提現(xiàn)出來要交所得稅!我想問這個(gè)稅怎么處理!還有就是要彌補(bǔ)以前年度虧損的!
老師,我們因?yàn)榧庸S一直沒給我們開票,暫估了好多委托加工物資,都是2022年的,現(xiàn)在已經(jīng)2023年了,發(fā)票還沒收到,需要把之前暫估的沖回來嗎?或者說最晚什么時(shí)候得沖回來呢
老師,我公司是建筑公司,第一季度開了發(fā)票做了收入,但沒有成本發(fā)票導(dǎo)致第一季度利潤(rùn)虛高要多交企業(yè)所得稅,馬上就要交稅了,有沒什么辦法解決?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒有其他費(fèi)用扣除 問每個(gè)月交多少個(gè)稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
如果收不回只能是做納稅調(diào)整是吧?
您好 是的,您的理解正確