你好!開服務(wù)類發(fā)票或者是傭金類發(fā)票。

我們有一家旅游行業(yè)公司,因?yàn)橛喚频瓴荒芄珜?duì)公,我們現(xiàn)在是公對(duì)私打給他的,我想要讓他去稅務(wù)局給我開票,這種開應(yīng)該開什么類目呢?
您好,我們是一家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,另一家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司代我們銷售房屋我們給對(duì)方公司錢,他們給我們開票,中間的這種商業(yè)行為是算勞務(wù)還是服務(wù)費(fèi)?他們應(yīng)該給我們開什么票?
我們旅行社承接了劇組的拍攝活動(dòng)的衣食住行,酒店等發(fā)票都開給了我們公司,劇組要求開專票給他們,開什么合適呢,對(duì)方說開旅游服務(wù)的也行,但我們是差額征稅,不知道可以這樣開不
我們旅行社承接了劇組的拍攝活動(dòng)的衣食住行,酒店等發(fā)票都開給了我們公司,劇組要求開專票給他們,開什么合適呢,對(duì)方說開旅游服務(wù)的也行,但我們是差額征稅,不知道可以這樣開不
老師,現(xiàn)在我們公司要買一個(gè)診所,他們是個(gè)體戶,我們是公司,這種賬務(wù)怎么處理呢,因?yàn)閭€(gè)體戶是不是沒有股權(quán)的說法?沒有股權(quán)不能做股權(quán)轉(zhuǎn)讓吧?他們是開票給我們嗎?去稅務(wù)局代開嗎
老師,請問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


那他是我們公司員工沒有關(guān)系吧
你好,這個(gè)是沒有影響的,單獨(dú)簽協(xié)議就可以了。