您好 一般納稅月銷售的小于10萬,減免的附加稅不需要計提 企業(yè)所得稅匯算清繳時,減免的企業(yè)所得稅不需要計提
一般納稅月銷售的小于10萬,減免的附加稅怎么計提,還有企業(yè)所得稅匯算清繳時,減免的企業(yè)所得稅需要計提嗎?請教減免的稅費轉(zhuǎn)出及計提的會計分錄
老師 一般納稅人企業(yè) 二季度計提企業(yè)所得稅 利潤總額的25%里含匯算清繳稅額嗎? 計提金額除了減一季度已經(jīng)計提繳納的所得稅 還要不要減去匯算清繳的企業(yè)所得稅?
老師 現(xiàn)在政策出來 減免附加稅 和免費教育附加 這個分錄還要計提嗎 就是減免的以及免收的 如果計提的話 數(shù)值是減免前的還是減免后的數(shù)值 然后繳納和計提時分錄怎么寫
老師,年底計提所得稅的時候,所得稅是25%,但是是小型微利企業(yè),所得稅有減免,那年末計提的時候還是按25%的稅率計提嗎?到實際匯算清繳,享受減免的時候再做調(diào)整嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人在季度被減免的增值稅附加稅費,需要放入【營業(yè)外收入-減免稅額】這個科目嗎?在季度計提企業(yè)所得稅的時候,需要把被減免的附加稅費放入企業(yè)所得稅的計算基數(shù)里面嗎?
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
刪除開錯的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動,收入費用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務(wù)費,活動的收入費用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費用活動款,用于支付活動費用,現(xiàn)在有個問題,費用有很多種,不同的費用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費用,這個企業(yè)有可能是另一個費用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,人員勞務(wù)費用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠,這樣做對嗎?因為我覺得他是男的,還是走路過程離得遠點好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉(zhuǎn)賬,對方開戶行是廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報個稅能到打收入證明嗎
減免的稅費不是應(yīng)該計入營業(yè)外收入嗎?不計提怎么結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
不計提 也不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊
政策不是說減免稅費需要計入營業(yè)外收入嗎?
如果您計提了 然后減免 就計入營業(yè)外收入 實際工作中 很多單位減免的都沒有計提 就把實際需要繳納的計提 然后上交 減免的沒有計提 所以不需要再結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快