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你好老師,去年一筆分錄借方做了成本,貸方應(yīng)付帳款暫估沖紅了,金額較大,現(xiàn)在該怎么辦?

2020-10-16 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-16 09:33

你好 是實際業(yè)務(wù)沒有做嗎

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快賬用戶3669 追問 2020-10-16 09:58

有收入,沒成本票,暫估的,會計公司做的

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快賬用戶3669 追問 2020-10-16 09:58

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:10

實際業(yè)務(wù)不用紅沖 你們付款就可以

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你好 是實際業(yè)務(wù)沒有做嗎
2020-10-16
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤 ?
2021-06-24
沒有發(fā)生這個業(yè)務(wù)還是說沒有拿到發(fā)票?
2025-01-10
你好,那你去年匯算清繳調(diào)整了嗎?
2022-08-10
你好,跨年了主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整代替,做紅字就可以。
2021-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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