這個(gè)減免是填寫減免表30表下面,滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*5%,減免稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%%2B100萬*5% 減免稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-(實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%-100萬*5%?
老師,小微企業(yè)所得稅,減按25計(jì)應(yīng)納稅所得額。按20稅率納企業(yè)所得稅,那25和20的差額如何處理?
老師,小微企業(yè)所得稅是25%乘以20%嗎?所得稅申報(bào)A表里的稅率寫的25%.
請(qǐng)問老師,小微企業(yè)100萬收入是減按25%按20%交所得稅,那小微的高新企業(yè)所得稅是減按25%按15%交所得稅嗎?
老師,小微企業(yè)的企業(yè)所得稅,不超過100萬,減按25%,20%稅率繳納稅款,那么怎么填企業(yè)所得稅申報(bào)表呢?
企業(yè)所得稅申報(bào)表A類時(shí),實(shí)際利潤總額是281586.34,小微企業(yè),計(jì)算應(yīng)補(bǔ)所得稅額時(shí)281586.34*25%*20%=14079.32.為什么還要減半281586.34*25%*20%*50%呢
請(qǐng)問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬,但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,公司一直都是小規(guī)模,這季度怎么變成一般納稅人了?
你們是不是年銷售額超過500萬了?這個(gè)2020.9-2019.10這個(gè)期間銷售額是不是超過500萬了
確定這一年主營業(yè)務(wù)收入29萬多,營業(yè)外收入2萬多
不是這一年,是滾動(dòng)計(jì)算的,
你們自己沒有主動(dòng)升一般納稅人,申報(bào)給稅局這個(gè)滾動(dòng)收入也沒有超過500萬?那你問下你稅局看啥情況
好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了2020.9-2019.10? 2019.9-2020.8這么看的,