你好,減去這部分應(yīng)該是你們的減免稅額吧?
老師,企業(yè)所得稅這個主表12行,小微企業(yè)按20%繳納所得稅,這行不是應(yīng)該填寫25%減20%的差額嗎?我不理解這行為什么填利潤總額的20%呢?
老師 這個申報企業(yè)所得稅 如果實操過程中季度利潤總額25萬,那按小微企業(yè)政策減按25%的應(yīng)納稅所得額的 20%稅率計算, 那在申報過程中怎么修改那25%的稅率呀?
我公司在申報季度企業(yè)所得稅的時候,符合小微企業(yè),只征收利潤總額的25%,按道理應(yīng)該是利潤總額×25%×20%啊,為什么申報表沒有乘以20%呢?
企業(yè)所得稅申報表A類時,實際利潤總額是281586.34,小微企業(yè),計算應(yīng)補所得稅額時281586.34*25%*20%=14079.32.為什么還要減半281586.34*25%*20%*50%呢
老師,我填報企業(yè)所得稅時候表格提示我們是小微企業(yè),我司利潤總額是178918.9元,按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策一季度的所得稅應(yīng)該是8945.95元,但是申報企業(yè)所得稅時候稅率直接按利潤總額*25%收的,為啥不是利潤總額*25%*20%呢?
公司簽的代運營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
6月份,我的社保停交了一個月 7月份又讓會計添加上了, 但是6月的已經(jīng)無法補交了, 有影響?
電信開的發(fā)票: 電信服務(wù)*綜合信息服務(wù)費,但是查出來應(yīng)該開信息技術(shù)服務(wù)*綜合信息服務(wù)費,開票編碼是按電信服務(wù)開還是信息技術(shù)服務(wù)
個獨企業(yè)資產(chǎn)負債表未分配利潤20萬,是不是法人可以直接打到他的賬戶???
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)建筑物,一直提折舊,還沒有計提完折舊中途就給拆除重新建廠了,這個建筑物現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)
老師,我想問下,建筑公司異地2季度預(yù)交的所得稅,是在什么時候遞減,我申報第二季度所得稅沒有取到數(shù)
企業(yè)所得稅是根據(jù)當期利潤總額交稅嗎,所以調(diào)整利潤分配科目,不會影響企業(yè)所得稅是嗎?
E選項支付利息時間到底影不影響,以前看有的題目,這個選項是不影響的?
我現(xiàn)在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現(xiàn)有一個情況 當時開發(fā)票時把蔬菜開成了百分之一了,現(xiàn)在不是如何填表了,實際開票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開成了百分之一就出現(xiàn)了587.48的稅款,
對的,有時要再*50%,在課程里面練習(xí)時,有的小微企業(yè),在計算減免稅時,又不要再*50%,再填A(yù)表時,總在減免稅那會錯。
我這塊不清楚
這個你需要具體看一下他的那個納稅所得額是多少,才能決定怎么減免
那稅所得額,在100萬以下就是50w*25%*20%,在100-300之間,就是150萬*50%*20%。
我不懂,有時練習(xí)時會遇到100萬以下,50萬*25%*20%再50%,我不知道什么情況下還要再*50%,
是分企業(yè)的性質(zhì)嗎?還是其他
100萬以內(nèi)是25%乘以20%一百萬,以100萬到300萬之間,是50%乘以20%。
那老師,為什么課程的這個企業(yè)中減免稅額是:281586.34?25%-281586.34?25%?20%?50%=7093.66,為什么還要?50%
而不是281586.34?25%?20%=14079.32為什么還要再?50%!我這塊比較迷
最后這個50%是不是最新政策減半征收啊。
哦哦,新政策減半征收,那什么情況下會是新政策減半征收?
就是現(xiàn)在就是在減半征收了。
哦哦 ,好的,非常感謝!
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