你好,減去這部分應(yīng)該是你們的減免稅額吧?

老師,企業(yè)所得稅這個(gè)主表12行,小微企業(yè)按20%繳納所得稅,這行不是應(yīng)該填寫(xiě)25%減20%的差額嗎?我不理解這行為什么填利潤(rùn)總額的20%呢?
老師 這個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅 如果實(shí)操過(guò)程中季度利潤(rùn)總額25萬(wàn),那按小微企業(yè)政策減按25%的應(yīng)納稅所得額的 20%稅率計(jì)算, 那在申報(bào)過(guò)程中怎么修改那25%的稅率呀?
我公司在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,符合小微企業(yè),只征收利潤(rùn)總額的25%,按道理應(yīng)該是利潤(rùn)總額×25%×20%啊,為什么申報(bào)表沒(méi)有乘以20%呢?
企業(yè)所得稅申報(bào)表A類(lèi)時(shí),實(shí)際利潤(rùn)總額是281586.34,小微企業(yè),計(jì)算應(yīng)補(bǔ)所得稅額時(shí)281586.34*25%*20%=14079.32.為什么還要減半281586.34*25%*20%*50%呢
老師,我填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候表格提示我們是小微企業(yè),我司利潤(rùn)總額是178918.9元,按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策一季度的所得稅應(yīng)該是8945.95元,但是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候稅率直接按利潤(rùn)總額*25%收的,為啥不是利潤(rùn)總額*25%*20%呢?
@董孝彬老師,別的老師別回答
這個(gè)商品是面大師 食用糯米紙(食用淀粉膜),但是供應(yīng)商開(kāi)成了食用糯米紙,這種票可以收嗎,算開(kāi)票名稱(chēng)不齊全嗎
預(yù)收租金什么時(shí)候確認(rèn)收入
股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒(méi)交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒(méi)有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開(kāi)了二手車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷(xiāo)售額填哪欄,其他發(fā)票還是無(wú)票收入,填銷(xiāo)售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒(méi)有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎


對(duì)的,有時(shí)要再*50%,在課程里面練習(xí)時(shí),有的小微企業(yè),在計(jì)算減免稅時(shí),又不要再*50%,再填A(yù)表時(shí),總在減免稅那會(huì)錯(cuò)。
我這塊不清楚
這個(gè)你需要具體看一下他的那個(gè)納稅所得額是多少,才能決定怎么減免
那稅所得額,在100萬(wàn)以下就是50w*25%*20%,在100-300之間,就是150萬(wàn)*50%*20%。
我不懂,有時(shí)練習(xí)時(shí)會(huì)遇到100萬(wàn)以下,50萬(wàn)*25%*20%再50%,我不知道什么情況下還要再*50%,
是分企業(yè)的性質(zhì)嗎?還是其他
100萬(wàn)以?xún)?nèi)是25%乘以20%一百萬(wàn),以100萬(wàn)到300萬(wàn)之間,是50%乘以20%。
那老師,為什么課程的這個(gè)企業(yè)中減免稅額是:281586.34?25%-281586.34?25%?20%?50%=7093.66,為什么還要?50%
而不是281586.34?25%?20%=14079.32為什么還要再?50%!我這塊比較迷
最后這個(gè)50%是不是最新政策減半征收啊。
哦哦,新政策減半征收,那什么情況下會(huì)是新政策減半征收?
就是現(xiàn)在就是在減半征收了。
哦哦 ,好的,非常感謝!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝。