你好,商品暫估入庫是這樣進(jìn)行賬務(wù)處理的
老師你好。商品暫估入庫是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款暫估嗎?
老師,暫估時(shí) 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款-暫估 對嗎?還是貸:應(yīng)付賬款-暫估
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
暫估的庫存商品,暫估了好幾個(gè)貨品,可以直接借庫存商品暫估貸記應(yīng)付賬款暫估嗎?
老師:你好 請問下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫:借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10 次月實(shí)際入庫:借:庫存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時(shí)沖暫估:借:庫存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10
老師好 我想請問什么叫其他外部憑證?都有哪些外部憑證呢?另外想問下,這里的無發(fā)票是什么情況下會(huì)發(fā)生?
請問老師,無紙化辦公是不是不用打印紙質(zhì)憑證???
收到后道加工費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做進(jìn)哪里?
老師,買的空調(diào), 1800/臺(tái),可以入固定資產(chǎn)的嗎
老師,你好,請問生產(chǎn)型的工廠,用什么財(cái)務(wù)軟件比較好?
老師 一般人這個(gè)月銷項(xiàng)稅額9500 進(jìn)項(xiàng)稅額6500 留抵6500,賬務(wù)處理是?
我們公司給一個(gè)個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)款備注資本金注入,但是個(gè)體也是我們老板的這要如何做賬?
老師轉(zhuǎn)投資款,協(xié)議不是我簽的,我備注寫什么對我有利?
3月份資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的,后面報(bào)表都是平的,只是7月發(fā)現(xiàn)與利潤表勾稽關(guān)系對不上,是否需要修改以前的報(bào)表,還是只需要在下個(gè)月把賬平一下
老師好,老板是三家小規(guī)模和一家個(gè)體的法人,如果個(gè)體給小規(guī)模開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎
那進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理。
貨款也付了,商品也銷售出去了。開了銷項(xiàng)票。但是我們還沒有收到進(jìn)項(xiàng)票
你好,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額處理的?
那付款了,稅額也付了。怎么做賬?
你好,付款沒有取得發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款??