你好,商品暫估入庫(kù)是這樣進(jìn)行賬務(wù)處理的
老師你好。商品暫估入庫(kù)是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款暫估嗎?
老師,暫估時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款-暫估 對(duì)嗎?還是貸:應(yīng)付賬款-暫估
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
暫估的庫(kù)存商品,暫估了好幾個(gè)貨品,可以直接借庫(kù)存商品暫估貸記應(yīng)付賬款暫估嗎?
老師:你好 請(qǐng)問(wèn)下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫(kù)存商品 10 次月實(shí)際入庫(kù):借:庫(kù)存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時(shí)沖暫估:借:庫(kù)存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10
問(wèn)一下FOB 海運(yùn)費(fèi)貨代開(kāi)進(jìn)來(lái)給我,我付給他,是不是要叫客戶(hù)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)給我
生活困難職工的補(bǔ)助應(yīng)當(dāng)根據(jù)職工的受益對(duì)象計(jì)入哪里?是當(dāng)期損益或資產(chǎn)成本嗎?
老師,月利率4厘是月利率0.4%嗎?比如125萬(wàn),借款60天,利息是1250000*0.4%/30*60=10000萬(wàn)?是這樣算嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這上面說(shuō)法是對(duì)的嗎
生豬貿(mào)易公司,電子稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)票額度調(diào)整,上傳了合同,稅務(wù)局需要提供結(jié)算單據(jù),請(qǐng)問(wèn)結(jié)算單據(jù)是什么?有模板嗎?
老師,三月份單位交保險(xiǎn)時(shí)扣了車(chē)船稅,帳上也做了,為什么利潤(rùn)表里稅金及附加里面沒(méi)有體現(xiàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)就差這個(gè)數(shù)。
購(gòu)進(jìn)同樣的鋼材,有時(shí)單位是噸,有時(shí)單位是根,入庫(kù)時(shí)怎么入?按單位什么入?
老師好,合同簽的是工程勞務(wù)委托合同,具體內(nèi)容是安裝服務(wù),開(kāi)發(fā)票時(shí)來(lái)勞務(wù)*施工費(fèi)可以嗎
對(duì)公戶(hù)上沒(méi)有錢(qián)了??梢杂梅ㄈ藗€(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎?用來(lái)發(fā)工資
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)錢(qián),還是交1%的稅是吧
那進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理。
貨款也付了,商品也銷(xiāo)售出去了。開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)票。但是我們還沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票
你好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額處理的?
那付款了,稅額也付了。怎么做賬?
你好,付款沒(méi)有取得發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款??