增值稅根據(jù)銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以,文化建設(shè)稅費(fèi)含稅銷售額超過(guò)6萬(wàn),開(kāi)發(fā)票填寫(xiě)應(yīng)稅收入,扣除這個(gè)填寫(xiě)支付其他廣告代理商廣告支出? ,這個(gè)會(huì)自動(dòng)減免不需要交

一般納稅人的廣告媒體公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為廣告收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為支付其他廣告代理商廣告支出,涉及的增值稅、文化建設(shè)稅費(fèi)要怎么申報(bào)、繳交
廣告公司取得的廣告業(yè)務(wù)收人為 94 萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本為 90 萬(wàn)元,支付給某電視臺(tái)的廣告發(fā)布費(fèi)為 25 萬(wàn)元(含稅),支付給某報(bào)社的廣告發(fā)布費(fèi)為 18萬(wàn)元(含稅),并取得了增值稅專用發(fā)票,款已支付。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,認(rèn)為其廣告收費(fèi)明顯偏低,且無(wú)正當(dāng)理由,又無(wú)同類廣告可比價(jià)格,于是決定重新審核其計(jì)稅價(jià)格 (核定的成本利潤(rùn)率為16%)。該廣告公司為一般計(jì)稅方法納稅人 試計(jì)算該廣告公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅,
某企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000000元,取得其他業(yè)務(wù)收入100000元,出租房屋取得租金收入5000元。同期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4300000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(消費(fèi)稅和城市維護(hù)建設(shè)稅)120000元,各項(xiàng)費(fèi)用為40000元,營(yíng)業(yè)支出5000元(其中有廣告性贊助6000元,非廣告性贊助9000元),試計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納所得稅額
某企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000000元,取得其他業(yè)務(wù)收入100,000元,出租房屋取得租金收入5000元。同期,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4300000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(消費(fèi)稅和城市維護(hù)建設(shè)稅)120000元,各項(xiàng)費(fèi)用為400000元,營(yíng)業(yè)支出15000元(其中有廣告性贊助6000元,非廣告性贊助9000元),計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納所得稅
某企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000000元,取得其他業(yè)務(wù)收入100000元,出租房屋取得租金收入5000元。同期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4300000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(消費(fèi)稅和城市維護(hù)建設(shè)稅)120000元,各項(xiàng)費(fèi)用為40000元,營(yíng)業(yè)支出5000元(其中有廣告性贊助6000元,非廣告性贊助9000元),試計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納所得稅額
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開(kāi)發(fā)票,讓開(kāi)給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒(méi)有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來(lái)的賬.感覺(jué)就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬(wàn),大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來(lái)的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來(lái)。
錢(qián)已經(jīng)付了,但對(duì)方不開(kāi)票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>
老師,一個(gè)廣告公司,自己研發(fā)產(chǎn)品,是個(gè)類似自熱鍋的,這個(gè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
24年發(fā)票在25年作廢重新開(kāi)具,屬于專票,請(qǐng)問(wèn)通過(guò)以前年度損益調(diào)整怎么做賬
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?

