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我們是食品加工行業(yè),產(chǎn)品完工后直接賣給消費(fèi)者。是按照餐飲服務(wù)業(yè)計(jì)稅還是按照貨物加工的稅率呢!

2020-10-14 22:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 22:22

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣等增值稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第31號(hào))規(guī)定: “十二、關(guān)于餐飲服務(wù)稅目適用 納稅人現(xiàn)場制作食品并直接銷售給消費(fèi)者,按照‘餐飲服務(wù)’繳納增值稅

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2020-10-14
你好,屬于直接銷售了就按銷售貨物13%來繳納增值稅的。
2021-11-28
你好,這個(gè)你做其他業(yè)務(wù)收入就可以了
2025-02-17
餐飲企業(yè)按照6%開具發(fā)票
2021-05-27
您好,可以,如果能開出對(duì)應(yīng)的發(fā)票或者說原本也有生產(chǎn)同類產(chǎn)品只是生產(chǎn)力不夠所以外發(fā),可以報(bào)
2023-09-23
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