你好!采購貨物,借庫存商品 貸應付賬款等 銷售收入的時候,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 利潤在利潤表中體現(xiàn)
一、云騰公司為增值稅中般納稅人,增值稅稅率為13%,采用應收賬款余額百分比法核算壞賬損失,壞賬準備金率為0.5%。2019年年初應收賬款借方余額為1000000元,“壞賬準備”賬戶貸方余額為5000元,2019年度有關應收賬款的經濟業(yè)務如下:(1)銷售給云棟公司一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為500000元,增值稅65000元,共計565000元,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,N/30"(假設折扣不考慮增值稅)。(2)云棟公司于第8天支付全部價稅款,云騰公司已將折扣后的價稅款存人銀行。(3)銷售給云哲公司一批商品普通發(fā)票上注明的銷售額為113000元,款項尚未收回。(4)于2012年銷售給云達公司的銷售款項7000元,因該企業(yè)破產,無法收回,經公司決定,進行注銷處理。(5)已作為壞賬處理的云力公司的應收賬款8190元,因云力公司經營狀況好轉,已將款項收回存人云騰公司存款賬戶。(6)2019年年末,按要求確定“壞賬準備”賬戶的余額,并進行調整。要求:根據(jù)以上經濟業(yè)務做出云騰公司相關的會計分錄
老師,商貿公司,用的財務軟件是精斗云云會計,做采購貨款與銷售收入的賬務處理,中間的利潤怎么核算
各位老師,請教一下,酒店的成本怎么細分核算,如,有中餐,西餐,宴會廳,棋牌,各種收入,要對應的成本嗎?我目前遇到的困難是,我們用的精斗云網絡版的軟件,我不知道酒店購進的各種易耗品,以及各部門的辦公用品都要進出我怎么對應啊,好亂啊,我很困惑,同時有進銷存管理
某外貿公司一張訂單業(yè)務發(fā)生如下財務事項:賒銷采購貨物35100元,購進貨物所發(fā)生的費用800元,到期付款;cif東京7000美元,銷售傭金3%,海運費320美元,按發(fā)票110%投保,費率0.68%,銷售結算方式為0A60天,并到期收匯(美元兌人民幣匯率按1:6.5換算);退稅率16%。請編制如下業(yè)務環(huán)節(jié)的會計分錄:一、國內貨物采購業(yè)務的帳務處理:購進貨物驗收入庫,到期支付貨款費用二、自營出口貨物的會計核算:貨物出運做銷售,收匯后支付運保傭三、出口貨物退(免)稅的帳務處理:單據(jù)齊全后,配比結轉成本、并做出口退稅賬務處理,當月末收到出口退稅。
某外貿公司一張訂單業(yè)務發(fā)生如下財務事項:賒銷采購貨物35100元,購進貨物所發(fā)生的費用800元,到期付款;cif東京7000美元,銷售傭金3%,海運費320美元,按發(fā)票110%投保,費率0.68%,銷售結算方式為0A60天,并到期收匯(美元兌人民幣匯率按1:6.5換算);退稅率16%。請編制如下業(yè)務環(huán)節(jié)的會計分錄:一、國內貨物采購業(yè)務的帳務處理:購進貨物驗收入庫,到期支付貨款費用二、自營出口貨物的會計核算:貨物出運做銷售,收匯后支付運保傭三、出口貨物退(免)稅的帳務處理:單據(jù)齊全后,配比結轉成本、并做出口退稅賬務處理,當月末收到出口退稅。
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預收,開票,:預收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務處理,請問A公司預收賬款怎么平賬
利潤總額是負數(shù),凈利潤是負數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社保可以開工資和發(fā)年終獎嗎?
老師,請問一下 我們公司環(huán)境檢測報告上排污水項目有懸浮物 氨氮等等 想請問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報此分類的環(huán)保稅
這個確認壞賬11700為什么沒有用
建安企業(yè)異地施工必須在異地預交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預交企業(yè)所得稅按什么稅率預交?有分包工程增值稅按差額預交嗎?
老師,我想問一下我們是裝修公司,有個供應商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對方開什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權變更稅務繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢
公司做房產中介的,從業(yè)主手上收購急售毛胚房60萬,不過戶,我們進行裝修,裝修好了賣65萬,針對裝修費和我們的增值稅收入該如何確認
有庫存商品,有主營業(yè)務收入,那庫存商品都銷售出去了,還在掛賬,肯定需要結轉成本啊
你好!明白了,你說的這個是要做下面這個分錄 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品