你好,因?yàn)楦宄晁枚悅€(gè)人所得稅稅法給了優(yōu)惠政策,基本稅率為20%,并對(duì)應(yīng)納稅額減征30%(70%=1—30%)

王某為居民個(gè)人,2019年,2019年從b企業(yè)取得特許權(quán),使用費(fèi)收入15000元,并出版一本專著,取得稿酬收入80000元,沒有工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬所得計(jì)算王某的個(gè)人所得稅。 特許權(quán)使用費(fèi)收入額:15000*(1-20%)=12000。請(qǐng)問這個(gè)不用乘以適用稅率20%嗎? 稿酬收入額:80000*(1-20%)(1-30%)=44800 請(qǐng)問這個(gè)不用乘以適用稅率20%嗎? 2019年綜合所得為12000+44800-60000=-3200 問題就是這兩個(gè)不用乘以適用稅率嗎我迷惑了
個(gè)人所得稅中,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入20%的費(fèi)用后的余額為收入額,稿酬的收入額再減按70%,這個(gè)計(jì)算適用屬于居民個(gè)人還是非居民個(gè)人?
?老師稿酬所得是不是收入額×(1-20%)×70%,不是勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)一樣直接×(1-20%)
勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)使用費(fèi)收入沒到4000按扣扣800確定收入額,是不是僅指預(yù)交個(gè)人所得稅的時(shí)候,匯算清繳是統(tǒng)一扣除20%作為收入額
老師。勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得,這三個(gè)的預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳,在應(yīng)納稅所得額和稅率上有什么不一樣?
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?

