同學(xué),您好,開了發(fā)票必須繳稅

老師好,請(qǐng)問開了發(fā)票還沒收到款,是否也要交稅?是否可以按暫估入賬,先不交稅?謝謝
#提問#請(qǐng)問老師,制造業(yè)收到的發(fā)票與收款人不符,可以用代收款證明嗎?是否符合稅法要求?謝謝
老師您好!請(qǐng)問下公司這個(gè)季度有收入,沒有開成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有付款,導(dǎo)致這個(gè)季度利潤過高,我是否可以先暫估成本,后期開票和付款呢?
老師:您好,請(qǐng)問去年購入一批貨,對(duì)方未開具發(fā)票,我先估入庫了,掛的應(yīng)付,現(xiàn)在票還沒來,這種情況賬務(wù)怎么處理呢,匯算清繳是否要補(bǔ)稅,并填入那個(gè)表呢,謝謝
老師,個(gè)稅申報(bào)上個(gè)月有一個(gè)人少報(bào)100元這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎?還是更正上個(gè)月,這個(gè)月還沒報(bào)。更正對(duì)企業(yè)有影響嗎?還有就是收入暫估入賬,增值稅暫估嗎?需要交增值稅吧。成本費(fèi)用暫估入賬,需要什么證明?成本費(fèi)用暫估入賬不用交企業(yè)所得稅吧,也不用納稅調(diào)增吧。謝謝
開票內(nèi)容是 *經(jīng)營租賃的*租金 稅率是百分之幾?
銷售收入減去成本減去提成是什么
老師,我單位是一般納稅人,前幾個(gè)月確定收入客戶說先不要開發(fā)票當(dāng)時(shí)按月份收入各無票申報(bào)了,,在這個(gè)月客戶通知之前收入要開發(fā)票出來,這個(gè)報(bào)稅系統(tǒng)顯示之前已經(jīng)申報(bào)無票收入的40w了,這個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)???
我增加了預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,設(shè)置了601財(cái)政撥款預(yù)算收入,721事業(yè)支出,801資金結(jié)存,810財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)政撥款預(yù)算收入和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額在貸方,是正數(shù),事業(yè)支出和資金結(jié)存也在貸方,是負(fù)數(shù),有問題一樣,啥原因呢
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們預(yù)收了菲律賓的折合2000人民幣預(yù)收款,請(qǐng)問計(jì)提銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做?
老師,有客戶問一年開不超過500萬,是指一年,還是一個(gè)循環(huán)年度,這個(gè)是什么意思呢
就是資源稅中,準(zhǔn)予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)金額,本地區(qū)原礦適用稅率和本地區(qū)選礦適用稅率,本地區(qū)是指購入后又出售的一方所在地,還是原本銷售方所在的喔
異常憑證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄?
這個(gè)分錄對(duì)么,為了沖平轉(zhuǎn)出未交是負(fù)數(shù),之前一直結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,現(xiàn)在想都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,廚具衛(wèi)具零售在商品和服務(wù)稅收分類編碼中的哪里,可以查詢到

