你好 當月有收入直接做主營業(yè)務成本
園林綠化公司小規(guī)模,我外賬經(jīng)驗少,我看以前別人做的賬要是當月有收入了,就當月計提工資時做個勞務成本,是生產(chǎn)維護人員工資。然后結(jié)轉(zhuǎn)勞務成本。9月份有收入,我也這樣做可以嗎?
小規(guī)模建筑勞務公司,按開票計算收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。不開票,就不結(jié)轉(zhuǎn)。工人工資平時計入勞務成本,未結(jié)轉(zhuǎn)前在資產(chǎn)負債表的存貨欄顯示。因為工程未到結(jié)款期,所以勞務成本的借方余額年末也未結(jié)轉(zhuǎn)。專管員說我們是服務業(yè),報表上不讓有存貨,讓調(diào)賬調(diào)表。因為請問我需要怎么做?
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當月還是次月
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下, 課程服務費支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個勞務公司,他一個發(fā)放工資的一個分錄的問題,因為他的工資發(fā)放有點麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應該做計提對吧?然后八月份又開了票,所以我現(xiàn)在做的時候就有點迷糊了,七月份我做的分錄計提是借了工程施工貸應付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認了收入之后,我應該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個工人工資的錢打過來,我現(xiàn)在就是七八月,我就有點糊涂。
老師好,煙絲不是應該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么收回時要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預收貨款的方式,增值稅納稅義務時間是貨物發(fā)出當天嗎
老師,如果我們在抖音用個體戶帶貨直播,個體戶要查賬征收的話,建議是注冊公司還是個體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務和財務上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務核定怎么操作呀
老師, 請問我們建設工廠交納的水土保持 補償費計入什么科目